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老師,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,我有本月收到30萬的預(yù)收賬款,是用于對(duì)方發(fā)貨時(shí)才下賬,我實(shí)際發(fā)了20萬的貨,下了20萬的貨款,我報(bào)稅的時(shí)候以20萬為本月銷售收入報(bào),這樣對(duì)嗎

2020-08-14 16:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-14 16:40

你好 按照20萬申報(bào)收入 商品交易的預(yù)收賬款不確認(rèn)收入和增值稅

頭像
快賬用戶2790 追問 2020-08-14 16:42

還沒有開發(fā)票,是作不開票收入嗎,那后期開發(fā)票怎么處理

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-14 16:48

開發(fā)票的次月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入

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你好 按照20萬申報(bào)收入 商品交易的預(yù)收賬款不確認(rèn)收入和增值稅
2020-08-14
您好,是的,您的理解非常正確,稅務(wù)是不考慮收回可能性
2022-03-02
你這個(gè)按減掉之后這個(gè)去申報(bào),
2020-10-09
同學(xué),你好 沒問題的,這樣做可以的
2022-12-17
您好 填在增值稅申報(bào)表附表一未開具發(fā)票欄次申報(bào)
2020-11-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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