你好 按照20萬申報(bào)收入 商品交易的預(yù)收賬款不確認(rèn)收入和增值稅
老師,請(qǐng)問我申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅的時(shí)候,我有本月收到30萬的預(yù)收賬款,是用于對(duì)方發(fā)貨時(shí)才下賬,我實(shí)際發(fā)了20萬的貨,下了20萬的貨款,我報(bào)稅的時(shí)候以20萬為本月銷售收入報(bào),這樣對(duì)嗎
老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,我6月份的時(shí)候收到一筆預(yù)售款項(xiàng)8萬元,貨也給了對(duì)方,我已確定收入,并已掛應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)對(duì)方要求退貨,我們退他5萬元,3萬做為貨物折損費(fèi)不予退還,想請(qǐng)教一下這個(gè)賬我該怎么銷?
老師 我問下 當(dāng)月銷售30萬的商品 只收到10萬,在月末記賬報(bào)稅的時(shí)候 也要按照30萬的額度去計(jì)算增值稅吧,然后在下月15號(hào)之前 交完增值稅, 要是后期這20萬貨款不能收回 壞賬了 ,等于這個(gè)多余的增值稅就白交了?
您好老師,10月份簽得合同我們給對(duì)方提供了增值稅發(fā)票,對(duì)方錢還沒打 我做賬分錄的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款—對(duì)方公司名稱—20萬 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—20萬 這樣分錄有沒有問題?這樣分錄年度匯算清繳時(shí)20萬影響利潤(rùn)嗎
老師,我們公司5月份預(yù)收了客戶的貨款20萬,但是商品還沒有發(fā)貨,也沒有開票,貨物要到七月份才發(fā)給客戶,那我做賬,借,銀行存款 貸,合同負(fù)債 這時(shí)需要申報(bào)銷項(xiàng)稅嗎
請(qǐng)問老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
197題為什么考慮增長(zhǎng)率驅(qū)動(dòng)因素?什么時(shí)候考慮什么時(shí)候不考慮
營(yíng)業(yè)外支出,支付社保滯納金,匯算清繳需要納稅調(diào)增嗎?
老師,單位社保參保證明在哪里打印
你好,我司不是出口公司,請(qǐng)問國(guó)際運(yùn)輸費(fèi)這部分的支出,在企業(yè)所得稅年度匯算清繳填報(bào)是不是在期間費(fèi)用明細(xì)表里面運(yùn)輸費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)一欄,填境外支付?
老師請(qǐng)問下租的場(chǎng)地用來建科技館,前期的建設(shè)費(fèi)用及裝修費(fèi)計(jì)入什么科目呢
請(qǐng)問老師,企業(yè)2024年付的租金100萬,已入成本,但對(duì)方要在今年的7月才能給開發(fā)票,匯算清繳前需要調(diào)增嗎
您好,24年12月份工資計(jì)提了10110,個(gè)稅系統(tǒng)0申報(bào)。 那么匯算清繳需要調(diào)增嗎
老師,為了不被稅務(wù)系統(tǒng)預(yù)警。一般按什么比例交稅?多了老板虧,少了稅務(wù)局會(huì)查?
老師,請(qǐng)問一下,收到代扣代繳個(gè)人所得稅手續(xù)費(fèi)應(yīng)計(jì)入那個(gè)科目,請(qǐng)問這個(gè)要報(bào)增值稅嗎?我現(xiàn)在報(bào)表差異差這個(gè)0.89元
還沒有開發(fā)票,是作不開票收入嗎,那后期開發(fā)票怎么處理
開發(fā)票的次月負(fù)數(shù)申報(bào)未開票收入