同學,你好 沒問題的,這樣做可以的

老師,我們是非營利利組織,小規(guī)模納稅人,主要是提供服務,沒有銷售。20年因開展項目活動跟展覽商簽訂了合同,預付了部分合同款10萬(當期沒有開發(fā)票),當時記賬憑證是:借 預付賬款 10萬 貸 銀行存款 10萬。后因為疫情,項目活動沒法按期完成,至21年8月才完成項目活動,付清項目合同余款,對方也分開開了兩張發(fā)票。請問這種情況21年8月份的分錄也怎么寫?謝謝!
你好,我們上年度銷售牛只,收入應為479400,對方截止上年度12月底向我們轉(zhuǎn)款30萬,故我12月份記賬的時候,分錄為 借 預收賬款30萬 借 應收賬款179400元 貸 主營業(yè)務收入-未開票收入479400 。 同時在上年度12月份結(jié)轉(zhuǎn)了這批牛只的銷售成本。 本年一月份,對方又轉(zhuǎn)款10萬,截止目前還余79400元還未打款,但是同時我們3月份開具了增值稅普通發(fā)票,并開具的是全部價款479400,請問,開票的這筆業(yè)務,該如何記賬呢?
老師,您好!我公司2021年應收賬款A公司借方余額10萬元,應付賬款B公司借方余額10萬元,A公司帳齡三年以上,B公司帳齡三年以上且以后也不會有發(fā)票進來,故經(jīng)公司領(lǐng)導審批為壞賬損失,分錄,借 營業(yè)外支出-壞賬損失 20萬元 貸 應收賬款/應付賬款 20萬元。因沒有合理稅前扣除依據(jù),匯算清繳需調(diào)增,請問老師對于這筆壞賬損失匯算清繳需填哪幾張報表上的哪幾行,如何填,謝謝!
老師,我們?nèi)ツ曩u的商品100萬,當時確認收入也收了錢,當時確認收入的分錄,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交增值稅 問題:但是現(xiàn)在4月份達成一致,對去年已銷售的商品100萬進行五折的商業(yè)折扣,對方公司給我們開紅字發(fā)票信息表,我們給對方開負數(shù)發(fā)票,我們給對方退款50萬, 那么我開的負數(shù)發(fā)票怎么做賬呢?
您好老師,10月份簽得合同我們給對方提供了增值稅發(fā)票,對方錢還沒打 我做賬分錄的時候 借:應收賬款—對方公司名稱—20萬 貸:主營業(yè)務收入—20萬 這樣分錄有沒有問題?這樣分錄年度匯算清繳時20萬影響利潤嗎
員工外出考試,產(chǎn)生的住宿費和交通費可以報差旅費嗎
老師,新公司營業(yè)執(zhí)照正在辦理,這個期間采購的東西付款的話是股東個人付的,到時候公賬還給股東就可以的吧
客戶差我們的貨款沒給我們催款時,對方說讓我們開個金單是什么意思?
老師好!我們資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總計799476.43元,所有者權(quán)益166806.39元,未分配利潤-333193.61元,注冊資本50萬元已完成實繳,現(xiàn)在想將5%的對應注冊資本2.5萬元的股份轉(zhuǎn)給員工,請問應該怎么操作呢?個稅怎么申報才合理,需要準備哪些資料,還有我們進項多銷項少,提示有隱瞞收入的風險
請問變更法人的流程?這個有沒有必要找人代辦呢?
企業(yè)所得稅五年彌補期從本年算起的嗎?
私戶轉(zhuǎn)給人力代理勞務派遣費,需要簽協(xié)議證明這是我司付的,確認收到嗎?簽什么比較好
公司買包,毛巾,我這邊開票可以合并開紡織品不,還是必須明細開
樸老師,您剛解答的問題忘記問了,那這個責任是不是應該由財務公司負全責,是她們不及時入賬(樸老師)
老師,我們給甲方開6%現(xiàn)代服務發(fā)票,主要是做運維管理,成本發(fā)票是,人力資源*勞務費,5%的,這種合適嗎?
老師我害怕的是對方錢還沒打進來,企業(yè)所得稅是不是利潤增加出來,我還沒收到的錢繳納稅
同學,你好 確認收入,利潤就是要增加的
現(xiàn)在還沒確認收入是吧,
同學,你好 你做主營業(yè)務收入,就是確認收入了
但是公司錢還沒收到呀老師,這個情況下怎么分錄
同學,你好 就放在應收賬款
老師借方是應收賬款
同學,你好 對的,就是這么做的
老師這么做了我感覺還是確認收入因為貸方是主營業(yè)務收入科目
同學,你好 是需要確認收入的,你開具發(fā)票了
老師您的意思是我收不收入,我開發(fā)票就是確認收入嗎
同學,你好 一般開具發(fā)票,就要確認收入
我看的好多公司我給對方開發(fā)票了以后才能結(jié)賬,有事公司發(fā)票收到了也沒有結(jié)賬了,拖欠這個情況不太合適主營業(yè)務收入嗎老師
同學,你好 不是,開具發(fā)票的,一般就要確認收入
比如老師我開的這個發(fā)票對方公司今年沒有結(jié)賬的話企業(yè)所得稅也繳嗎
同學,你好 需要繳納的
明白了老師謝謝
不客氣,祝工作順利!