您好,出口企業(yè)是免增值稅的,所得稅還是需要正常交的
聽老師講課說:進出口企業(yè),退稅款部分不記入企業(yè)收入,不征收企業(yè)所得稅,但又說了出口退稅所得稅千分之八,這到底什么意思,?進出口企業(yè)的課程里講
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應(yīng)收賬款12000 貸主營收12000 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應(yīng)收款-出口退稅1300 貸應(yīng)交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應(yīng)進項發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項進項一一對應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對于出口收入和進項的比例有特殊的要求么?
生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報關(guān)退稅操作。1那我們核算收入的時候 是這個合同價格再÷1+稅率 算不含稅價格么?2有一部分我們自己出口報關(guān)退稅,收入價格是合同F(xiàn)OB價格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答
老師,我們企業(yè)是做出口的外貿(mào)公司,不是生產(chǎn)型企業(yè),我們今年收到的出口退稅款1000萬,這個要計入利潤征收所得稅嗎?
存貨有盤盈和盤虧,都是做到管理費用里面的,所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?
老師一般納稅人企業(yè)在僅銷售貨物的情況下原則上,增值稅主表第一欄次的一般項目下本年累計數(shù)是不應(yīng)該=第二欄次本年累計數(shù)+第一欄次本月累計數(shù)呢
1月暫估入庫,4月發(fā)票收到,4月分錄應(yīng)該怎樣做?1月的入庫已結(jié)轉(zhuǎn)成本。是否在4月沖銷1月的2筆分錄,暫估購入和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,我公司離職一個員工,這個員工簽的協(xié)議是自愿離職,但是公司也給了幾個月的公司補償金,這個補償金可以免征個人所得稅嗎,需要什么憑證嗎
老師,我公司是外貿(mào)商貿(mào)公司,是一般納稅人,我們進口貨物然后內(nèi)銷,請問取得的海關(guān)繳款書可以勾選抵扣嗎
老師們好,北京社保費管理客戶端,提示有未申報工資的繳費人,需要前往工資申報模塊申報。我想問,這個工資申報模塊在哪里找到啊?
個人租房子公戶付款不開票,怎么平掉呢?
我開建筑服務(wù),地點是泰國那邊,跨區(qū)域那邊選否可以嗎
本月有銷售,預估成本,這個成本怎么做憑證
你好老師,車隊購買的行車記錄儀記什么科目合適
哪部分所得稅?
電子口岸系統(tǒng)登錄和電子口岸數(shù)據(jù)中心,是一個平臺嗎?
就是賬面的利潤總額的企業(yè)所得稅
您是需要做什么的