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生產(chǎn)番茄醬出口,所有合同都是FOB價格,但是一部分直接出售給合同企業(yè),由合同企業(yè)做報關退稅操作。1那我們核算收入的時候 是這個合同價格再÷1+稅率 算不含稅價格么?2有一部分我們自己出口報關退稅,收入價格是合同F(xiàn)OB價格,但是退稅再多給我們13%的稅款么?不太清楚出口退稅這塊希望老師解答

2022-04-30 13:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-30 15:25

這個退稅它是這樣子的啊,就是你銷項不用教,你取得的進項里面有一部分可以退。而不是說再多退13給你。

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這個退稅它是這樣子的啊,就是你銷項不用教,你取得的進項里面有一部分可以退。而不是說再多退13給你。
2022-04-30
你好同學,內(nèi)銷的部分做收入按照合同價格÷(1%2B稅率 );目前大部分貨物退稅都是按照13%退稅。
2022-05-01
同學你好,退稅退的是你購買貨物、接受勞務的進項稅
2022-04-30
你好,虛開發(fā)票指不如實開具發(fā)票的一種舞弊行為,納稅單位和個人為了達到偷稅的目的或者購貨單位為了某種需要在商品交易過程中開具發(fā)票時,在商品名稱、商品數(shù)量、商品單價以及金額上采取弄虛作假的手法,甚至利用比較熟悉的關系,虛構交易事項虛開發(fā)票。嚴格來說,可以算作虛開。不過是因為失誤的偶發(fā)現(xiàn)象,性質(zhì)不會很惡劣。但是這么報關的話,后期回款回不來這么多錢,就比較麻煩了。還涉及到退稅,退稅金額也是成倍的增加,也是有風險的。建議修改報關單,或者重新按照正確幣種金額報關
2021-05-19
你好,你說的資金及收益是流動資金和利潤嗎
2020-08-19
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