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一般納稅人上月開具了紅字發(fā)票,本月申報增值稅怎么填表啊

2020-08-13 18:31
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-13 18:32

您好,按照正負相加的銷售額填寫附表一

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您好,按照正負相加的銷售額填寫附表一
2020-08-13
你好,紅字金額沖減藍字發(fā)票金額合計數(shù)填上就好,如果沒有藍字發(fā)票的,只有紅字金額的,需要去稅務大廳申報填報
2020-09-10
你好,如果是銷售貨物的,在第一行附表一開具的其他發(fā)票里面填寫正數(shù) 開具的專票里面填寫負數(shù),但是你這個得去稅務局申報,因為你的銷售額有負數(shù)
2022-08-04
本月按紅沖后的金額申報,下月正常申報
2023-04-26
?你好? ?你紅沖的發(fā)票? ?有減去嗎? 你是月報還是季報的???
2021-04-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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