你好,開票金額為380萬,你這里的380萬是不含稅收入金額?
老師,我7月增值稅專用發(fā)票開票金額為380萬,那預(yù)繳企業(yè)所得稅表格中的營業(yè)收入是按380萬填嗎?
老師你好,我單位銷售房屋,當(dāng)月開具增值稅發(fā)票287萬,當(dāng)月增值稅申報(bào)表按5%差額征稅149萬確定的收入,當(dāng)月企業(yè)所得稅申報(bào)表的收入按多少填,填在哪里
一季度有開發(fā)票,對應(yīng)發(fā)票金額已提交增值稅申報(bào)表,我們已開發(fā)票但未收到款,那么企業(yè)所得稅月季度預(yù)繳納稅申報(bào)表中,一季度的本年累計(jì)金額營業(yè)收入就是0對嗎?
老師,我司是建筑業(yè),開票后,在預(yù)繳增值稅前,可以用成本票沖減收入金額嗎?比如我開了100萬的票,收到60萬的分包成本票,那我可以按差額40萬去預(yù)繳嗎?
老師,我們是房開公司,一直預(yù)交增值稅和土增稅,我的待抵增值稅額有600萬,我這個(gè)月來了1200萬的發(fā)票,增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預(yù)繳15%為180萬,我前期虧損600萬,沒有抵扣過,這里抵扣,我也不需要繳納企業(yè)所得稅款。現(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認(rèn)收入1200萬,需要預(yù)繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個(gè)預(yù)繳土增稅有什么能抵扣的不。
一般納稅人企業(yè)和一個(gè)個(gè)人,個(gè)人欠法人錢,個(gè)人把廠房給法人,法人給個(gè)人重新蓋一個(gè)小的廠房,法人蓋這個(gè)廠房買鋼材可以開專票抵稅嗎?一般納稅人現(xiàn)在簽的合同是勞務(wù)分包,可以開專票進(jìn)成本費(fèi)用里么
老師,汽車行業(yè),有一個(gè)贖證,是什么意思?
有人給我打錢顯示到賬時(shí)間會不會到
為何一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣,銷項(xiàng)稅為何不能抵扣?
老師,同一個(gè)物料,采購員一會委外加工回來的,一會外購直接買回來的,可以共用一個(gè)品號?我核算成本都懵了,那物料進(jìn)銷存我怎么區(qū)分,委外進(jìn)銷存我怎么區(qū)分。是不是要建兩個(gè)不同的品號的
老師,為啥汽車4s店,那個(gè)廠家返點(diǎn),為啥要做到其他業(yè)務(wù)收入里面去呢?為啥要開6%的服務(wù)發(fā)票給廠家呢?這是啥操作呢?
請問收入類(益)不是增加是借,減少是貸嗎?為什么方寧老師會計(jì)分錄(2)時(shí)間18:06的視頻中又說廣益類收入增加是貸減少是借
老師,子公司支付母公司往來款12萬。我是子公司的會計(jì),請問我這邊做賬是掛其他應(yīng)收款-母公司,還是掛其他應(yīng)付款-母公司?還是說,這兩個(gè)科目,掛哪個(gè)都行?
稅務(wù)師涉稅法律,今年第九章債法的變動情況是哪些
老師,我想問下是小規(guī)模升為一般納稅人年收入超過500萬,說的是不含增值稅的收入,還是含的呢?
是的,不含稅收入
你好,那預(yù)繳企業(yè)所得稅表格中的營業(yè)收入是按380萬填寫的
老師,在什么情況下預(yù)繳所得稅表格中的營業(yè)收入可以少于當(dāng)月不含稅的開票金額
你好,預(yù)繳所得稅表格中的營業(yè)收入是 不可以 少于當(dāng)月不含稅的開票金額的
我們公司會計(jì)2月份不含稅開票金額為348.96萬,申報(bào)2月所得稅時(shí)營業(yè)收入只填了24萬,稅務(wù)局也通過了,這個(gè)會有什么風(fēng)險(xiǎn),有什么可以方法補(bǔ)救一下嗎?
你好,屬于沒有據(jù)實(shí)申報(bào)收入 需要去稅局做更正申報(bào)
老師,可以不做處理,等明年所得稅匯算清繳的時(shí)候調(diào)整可以嗎?
你好,個(gè)人 建議是及時(shí)去做更正,而不是不做處理