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老師,我們是房開公司,一直預交增值稅和土增稅,我的待抵增值稅額有600萬,我這個月來了1200萬的發(fā)票,增值稅的為99.08萬。直接抵扣不用繳納增值稅。企業(yè)所得稅預繳15%為180萬,我前期虧損600萬,沒有抵扣過,這里抵扣,我也不需要繳納企業(yè)所得稅款?,F(xiàn)在根據(jù)1200的發(fā)票確認收入1200萬,需要預繳土地增值稅為1200/1.09*0.01=11萬。老師這個預繳土增稅有什么能抵扣的不。

2023-08-01 20:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-01 20:17

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2023-08-01
同學你好,稅率是1%,這個是必須要預交的
2023-08-01
你好同學,項目竣工后的收入不需要預交增值稅,直接按稅率申報增值稅,土增在清算前還是需要預交的。 房租是租賃收入,沒有轉讓財產(chǎn)所有權,不涉及土增。按開票金額申報增值稅
2022-01-08
你好,它自動在主表留底里面顯示
2023-10-14
你好,如果10萬進項都是虛開,11萬-5萬=6萬做申報
2021-07-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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