你好,做賬直接做借庫存商品借進(jìn)項貸銀行存款 借庫存商品貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出
老師你好,我7月份已經(jīng)勾選的完成,然后8月份誤操作未完成撤銷申請統(tǒng)計,沒有確認(rèn),然后7月份已經(jīng)勾選的發(fā)票變成未勾選得了,我想再次從新勾選,但是所屬起已經(jīng)變成8月份的了,如何回退到上衣所屬起,首頁也沒有回退稅款所屬期按鈕,謝謝啦
7月份的退稅發(fā)票勾選時所屬期在8月份了,而且已經(jīng)確認(rèn)勾選。請問如何做賬和申報稅表?
就是我們這個進(jìn)出口的,在8月份的時候沒有勾選出口退稅的進(jìn)項,在9月份勾選的時候已經(jīng)是屬于9月份了但是已經(jīng)在八月份把那個銷項開了,現(xiàn)在申報申報報表的時候讀取沒有進(jìn)項,
請問申報11月份增值稅時著急領(lǐng)票就沒有勾選進(jìn)項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進(jìn)項并申請了統(tǒng)計,才發(fā)現(xiàn)勾選進(jìn)項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現(xiàn)在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
出口退稅用途確認(rèn)了才可以退稅嗎? 我8月份抵扣勾選,現(xiàn)在才用途確認(rèn) 增值稅申報表也沒有出現(xiàn)抵扣勾選的發(fā)票
集團(tuán)報表只有財務(wù)信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務(wù)會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補(bǔ)計提到管理費用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險對沖,而是風(fēng)險轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(沒生產(chǎn),屬于管理費),沒有發(fā)票,匯算清繳時具體在哪個表調(diào)整
那要怎么申報增值稅申報表
填寫在出口免稅那欄
那我所屬期在8月份,可以都填在出口免稅欄嗎
你好,可以都填寫在出口免稅欄的,你申請退稅就行
8月份勾選的出口發(fā)票,9月份能申報退稅嗎
收集齊資料就可以的