你好,是的,只要清卡,增值稅不用申報(bào)
老師您好!請(qǐng)問影視制作小規(guī)模納稅人開增值稅和普票,按季征收的,7月份沒有任何銷售額,需要上報(bào)清卡,國稅申報(bào)系統(tǒng)里是不用申報(bào)嗎?
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人季度銷售17.5萬,其中開普票12萬,開專票2.5萬,未開票3萬,是不是只有開專票的2.5萬需要交納增值稅,季度收入未超30萬是不是不用交附加稅?填申報(bào)表時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)帶出應(yīng)交稅額嗎?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度增值稅申報(bào)了一筆未開票收入15萬。這個(gè)季度按客戶要求補(bǔ)開了發(fā)票15萬,我們今天在系統(tǒng)報(bào)稅時(shí),把這15萬從這個(gè)季度的銷售額中減去后,結(jié)果系統(tǒng)提示,說銷售額小于稅控盤的開票金額,這種情況會(huì)有什么問題嗎?能不能繼續(xù)申報(bào)?
?老師,2021年1月份開始小規(guī)模納稅人的季度免征增值稅銷售額就是45萬了嗎?2021年第一季度的增值稅主表里面還沒有包括附加稅,那如果沒有在附加稅申報(bào)表里面填報(bào)專票所需繳納的城建稅是不是就是申報(bào)錯(cuò)誤了?這個(gè)是代開專票的時(shí)候自動(dòng)計(jì)算繳納的城建稅和增值稅。申報(bào)的時(shí)候沒把專票的城建稅填到這里來
老師好,小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào),收入開的普票是3000元,是在增值稅及附加稅申報(bào)表里,第四項(xiàng)小微企業(yè)免稅銷售額里填上3000元, 還是再在項(xiàng)目一,的第一行(應(yīng)征增值稅不含稅銷售額,3%征收率)的貨物及勞務(wù)里再填上3000呢?答過的老師請(qǐng)不要再接這個(gè)問題了, 謝謝老師
你好老師,開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話,每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過半數(shù)通過
你好老師,我公司是二手車經(jīng)銷企業(yè),開具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開具增值稅發(fā)票嗎?
賬上庫存虛高,怎么處理?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
老師只要不是季度,國稅都不用0申報(bào),但每月沒銷售額必須要上報(bào)清卡就行是吧?那核定稅種里沒有印花稅,還要在自選申報(bào)里0申報(bào)嗎?
你好,是的沒錯(cuò),非季度末只要上報(bào)匯總和清卡不用申報(bào),印花稅沒有核定稅種的平時(shí)不用申報(bào),如果有需要繳納印花申報(bào)時(shí)再申報(bào)就好,比如增加投資款就要申報(bào)