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沒(méi)開(kāi)發(fā)票,先收到賬款,怎么記賬

2020-08-12 16:49
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-12 16:50

你好,借銀行存款 貸預(yù)收賬款

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你好,借銀行存款 貸預(yù)收賬款
2020-08-12
您好! 1、當(dāng)月未收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如下: 借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款/其他應(yīng)收款 收到發(fā)票但未付款的賬務(wù)處理   借:原材料     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   貸:應(yīng)付賬款
2022-09-05
借銀行存款貸預(yù)收賬款。
2022-02-10
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2025-03-05
你好 開(kāi)了發(fā)票,還沒(méi)收到款項(xiàng) 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 后面收到款項(xiàng)的話 借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
2022-05-27
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