借銀行存款貸預(yù)收賬款。
沒開發(fā)票,先收到賬款,怎么記賬
還沒開發(fā)票就先收到了款項,怎么記賬呢
老師你好,還沒有收到發(fā)票,先收到款項,應(yīng)該怎么做賬
老師,先收到對放的款項還沒開票是怎么做賬
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時怎么記賬
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個點的加工修理修配???
老師,以前會計針對空調(diào)維修費開普票的項目名稱是勞務(wù)維修費,我這能根據(jù)客戶要求細(xì)化為勞務(wù)維修費(更換壓縮機)嗎?
老師好,請問開普票要補幾個點的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開普票的話,可以開幾個點的普票,普票需要對方補稅點嗎
給員工發(fā)工資的時候,在轉(zhuǎn)款備注寫生活費可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個平臺的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個月結(jié)一次賬,我把我們在平臺收到的款加上配送費一起給了水站,這個業(yè)務(wù)可以從對公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細(xì)賬,每月報稅資料。
你好老師個體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會計分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
貸預(yù)收賬款,還寫對方單位名字嗎
開了發(fā)票做賬就借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項就完事了吧
對的是的,是這么做的。
那就不經(jīng)過應(yīng)收賬款是吧
錯了,應(yīng)預(yù)收賬款,就不需要應(yīng)收賬款。
錯了?啥錯了,我是說就不經(jīng)過應(yīng)收賬款了是吧
不需要通過應(yīng)收賬款。 已經(jīng)做了預(yù)收賬款就不用應(yīng)收賬款啦 同一個客戶用一個往來。
我是預(yù)收了一部分款項,現(xiàn)在票已經(jīng)開奇了 剩下的沒回款的那部分就記應(yīng)收賬款吧
我是這樣做的,提前收款了10萬,借銀行貸預(yù)收 開票20萬 借預(yù)收10 萬應(yīng)收10萬 貸主營收入,銷項
你好,一預(yù)到底所有的都是預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款100,借預(yù)收賬款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
預(yù)收賬款有借方余額,表示欠著你們的錢,相當(dāng)于應(yīng)收賬款。
到時候回來再做平就行了吧
現(xiàn)在預(yù)收賬款余額是負(fù)數(shù)
哦對的是的是這么做的。
余額是負(fù)數(shù)正常就
你好,是正常的,在財務(wù)報表申報的時候重分類就可以的,重分類到應(yīng)收賬款。