借銀行存款貸預(yù)收賬款。
沒開發(fā)票,先收到賬款,怎么記賬
還沒開發(fā)票就先收到了款項,怎么記賬呢
老師你好,還沒有收到發(fā)票,先收到款項,應(yīng)該怎么做賬
老師,先收到對放的款項還沒開票是怎么做賬
咨詢下記賬的問題 1.先付款還沒收到發(fā)票,付款和收到發(fā)票時分別怎么記賬 2.先收到發(fā)票未付款,付款和收到發(fā)票時怎么記賬
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學(xué)67%,農(nóng)民工工資30%,農(nóng)民工工資以工資發(fā)放還是要以農(nóng)民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導(dǎo)所有輔助核算的數(shù)據(jù)都是按自然日導(dǎo)7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調(diào)整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準(zhǔn)備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應(yīng)納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務(wù)局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
老師今天的財管,有這個信息怎么算營業(yè)成本?太難了
貸預(yù)收賬款,還寫對方單位名字嗎
開了發(fā)票做賬就借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入銷項就完事了吧
對的是的,是這么做的。
那就不經(jīng)過應(yīng)收賬款是吧
錯了,應(yīng)預(yù)收賬款,就不需要應(yīng)收賬款。
錯了?啥錯了,我是說就不經(jīng)過應(yīng)收賬款了是吧
不需要通過應(yīng)收賬款。 已經(jīng)做了預(yù)收賬款就不用應(yīng)收賬款啦 同一個客戶用一個往來。
我是預(yù)收了一部分款項,現(xiàn)在票已經(jīng)開奇了 剩下的沒回款的那部分就記應(yīng)收賬款吧
我是這樣做的,提前收款了10萬,借銀行貸預(yù)收 開票20萬 借預(yù)收10 萬應(yīng)收10萬 貸主營收入,銷項
你好,一預(yù)到底所有的都是預(yù)收賬款,借銀行存款,貸預(yù)收賬款100,借預(yù)收賬款200貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
預(yù)收賬款有借方余額,表示欠著你們的錢,相當(dāng)于應(yīng)收賬款。
到時候回來再做平就行了吧
現(xiàn)在預(yù)收賬款余額是負數(shù)
哦對的是的是這么做的。
余額是負數(shù)正常就
你好,是正常的,在財務(wù)報表申報的時候重分類就可以的,重分類到應(yīng)收賬款。