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還沒開發(fā)票就先收到了款項,怎么記賬呢

2022-02-10 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-02-10 11:09

借銀行存款貸預收賬款。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:10

貸預收賬款,還寫對方單位名字嗎

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:11

開了發(fā)票做賬就借預收賬款,貸主營業(yè)務收入銷項就完事了吧

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:11

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:12

那就不經(jīng)過應收賬款是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:13

錯了,應預收賬款,就不需要應收賬款。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:14

錯了?啥錯了,我是說就不經(jīng)過應收賬款了是吧

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:16

不需要通過應收賬款。 已經(jīng)做了預收賬款就不用應收賬款啦 同一個客戶用一個往來。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:24

我是預收了一部分款項,現(xiàn)在票已經(jīng)開奇了 剩下的沒回款的那部分就記應收賬款吧

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:27

我是這樣做的,提前收款了10萬,借銀行貸預收 開票20萬 借預收10 萬應收10萬 貸主營收入,銷項

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:28

你好,一預到底所有的都是預收賬款,借銀行存款,貸預收賬款100,借預收賬款200貸主營業(yè)務收入應交稅費。

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:28

預收賬款有借方余額,表示欠著你們的錢,相當于應收賬款。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:29

到時候回來再做平就行了吧

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:30

現(xiàn)在預收賬款余額是負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:30

哦對的是的是這么做的。

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快賬用戶4313 追問 2022-02-10 11:30

余額是負數(shù)正常就

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齊紅老師 解答 2022-02-10 11:31

你好,是正常的,在財務報表申報的時候重分類就可以的,重分類到應收賬款。

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借銀行存款貸預收賬款。
2022-02-10
你好 開了發(fā)票,還沒收到款項 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 后面收到款項的話 借:銀行存款,貸:應收賬款
2022-05-27
你好,借銀行存款 貸預收賬款
2020-08-12
您好! 1、當月未收到發(fā)票,會計分錄如下: 借:預付賬款/其他應收款 貸:銀行存款 2、收到發(fā)票后,會計分錄如下: 借:管理費用 貸:預付賬款/其他應收款 收到發(fā)票但未付款的賬務處理   借:原材料     應交稅費——應交增值稅(進項稅額)   貸:應付賬款
2022-09-05
你好,如果你是新的客戶,提前收了人家的錢做預收賬款,不過你做應收賬款也沒有問題,只不過是應收賬款在貸方也是預收賬款的意思。
2023-03-27
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