你好!你的收入和成本時間不匹配嗎?
老師,問一下物業(yè)公司小規(guī)模,這個月項目結束了,這個月的工資就不能計提了,但是發(fā)票收入開是這個月的,這樣導致利潤多出了十幾萬,應該怎么辦?這要是交所得稅的話,要交多少?因為工資是十幾萬。
你好老師 公司每個月都會計算發(fā)票和稅 上個月計算的需要交稅一萬多 但是有兩張發(fā)票本應該六月紅沖 7月份紅沖了只能在七月份退稅 導致公司多交稅十幾萬 請問這個有彌補的辦法嗎? 這樣的話出納需要承擔什么責任嗎? 公司是多交了這些錢嗎? 這個還沒報稅 可以延期申報嗎?對公司有什么影響嗎?
不知道怎么解決問題是上個會計在去年每個月工資提2萬也發(fā)2萬,但是個稅就申報5千,然后呢年底就多提工資5萬和一萬多的福利費?工資是假的福利費也是假的,她這樣做了意思就是為了利潤虧損狀態(tài),如果要調增企業(yè)所得稅7*15000=105000*2.5=2625元,老板不是罵死了這個會計了,現在疫情這個小芝麻公司每個月才幾萬元收入還要交稅,有沒有什么方法可以不交這個稅,還有又計提假工資假福利費6萬元,老師像這樣的情況我也只能補一些福利費發(fā)票,那個工資怎么處理不交稅或者少交稅?
老師,我們公司每個月是大概100萬的原材料進項發(fā)票,月底就是工資加原材料結轉主營業(yè)務成本,但是這個月我們有800多萬的房產稅發(fā)票抵扣,這樣的話這幾個月就只有工資結轉主營業(yè)務成本了,那主營成本少了不是最后利潤每個月增加好多呀,這樣肯定是不合理的,該怎么做賬呢
你好,我想問一下,我們就是說5月份要開4萬塊錢的那個發(fā)票,嗯,然后呢,嗯我就是說3月4月5月6月這幾個月開工資做工資的話做的少,嗯,但是呢,沒辦法,我們就是這幾個月做不多,嗯,就是說我能就是說因為他不是到6月交那個所得稅嘛,我能做那個暫估,暫估成本嘛,然后嗯我先提前做暫估,然后7月份的時候再做一個月的工資,再把賬戶沖了行嗎?這樣??梢詥??其實就是為了抵這個所得稅
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純人工的服務業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結轉本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關于A105080表的長期待攤費用,“租入固定資產的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計提他的攤銷額,我需要填到資產原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費用”要全額納稅調增嗎?
職工餐費福利費通過應付職工薪酬核酸需要申報個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結轉,現在25年五月份了,應該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財務簽字嗎?
老師,財務軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因為系統當時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點操作處理
是的,老師
你好,可以預提成本的。你們之前成本沒有確認的話。
老師,那怎么做分錄呢?
你好,先確定一下你們的成本是還沒有來,還是之前已經多計提了。
本月開上個月的發(fā)票,工資也是開上個月的,
本月項目結束了,就不能計提工資了,但是發(fā)票在這個月開的算收入,所以成本就少了
你上個月已經計提了工資,這個月才開的發(fā)票,相當于你上個月已經確認了成本。
對,老師,要怎么解決呢?怎么做分錄
是要把上個月的成本去掉嗎?
你好,你上個月計算了成本,也就是在你的本年利潤的已經有了,不用再沖回了和作的這個月是一樣的。