久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師你好!本月銀行支付貨款并取得發(fā)票并認證了,本月增值稅只抵扣一部分,余留抵扣下月使用,這樣怎樣做分錄??

2020-08-11 19:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2020-08-11 19:27

你好 你到時做結轉 把多的進項稅轉到轉出未交增值稅借方放著即可 。 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,

頭像
快賬用戶4502 追問 2020-08-11 19:36

1、借:原材料 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅 貸:銀行存款 2、借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額

頭像
快賬用戶4502 追問 2020-08-11 19:36

老師是不是這樣?

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 19:38

你好 你是在做結轉 是嗎 是的 結轉是這樣的

頭像
快賬用戶4502 追問 2020-08-11 19:40

老師,我現在就是不明白用不用結轉這分錄

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 19:42

你好 你如果進項稅大于銷項稅可以考慮不結轉。 銷項稅大于進項稅可以結轉下的

頭像
快賬用戶4502 追問 2020-08-11 20:13

哦哦,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2020-08-11 20:14

沒事的 希望能幫到你

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好 你到時做結轉 把多的進項稅轉到轉出未交增值稅借方放著即可 。 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2020-08-11
您好 借 固定資產 借 應交稅費-應交增值稅--進項稅額 貸 銀行存款
2020-08-14
同學你好,其余的款項是沒有支付么?
2020-09-05
這個就是已經抵扣了 你勾選了 沒有銷項留底就可以
2020-09-15
是的,是這樣賬務處理的
2020-09-12
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×