你好 你到時做結轉 把多的進項稅轉到轉出未交增值稅借方放著即可 。 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
老師你好!本月銀行支付貨款并取得發(fā)票并認證了,本月增值稅只抵扣一部分,余留抵扣下月使用,這樣怎樣做分錄??
老師您好,單位本月購進一輛含稅單價29萬的小車并取得專用發(fā)票,在本月進行抵扣增值稅,分錄應該怎樣做呢?
老師您好,單位本月購進一輛含稅單價29萬的小車并取得專用發(fā)票,在本月進行抵扣增值稅,去打銀行流水時看到銀行只轉賬104300元,會計分錄應該怎樣做才正確,謝謝
老師你好,我想請教下,5月份銀行支付一筆貨款11000元,6月份取得專票,往后月份才抵扣稅,這情況的分錄:5月份做的分錄:借:應付賬款11000元 ,貸:銀行存款11000元, 6月份收到發(fā)票分錄:原材料9734.51元 貸:應交稅金~應交增值稅~進項稅1265.49元,貸:應付賬款11000元 往后月份抵扣時分錄是怎樣做,謝謝!
老師,我們購買辦公用品收到專用發(fā)票,專用發(fā)票本月已經認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
電子稅局里的年報關于職工薪酬支出明細表里工資薪金第二列實際發(fā)生額填的是財務明細表里應付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認中投資明細怎么填
勞務報酬申報所得,請問是否適用累計扣除法?
對私采購的產品需要對公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費用,多少是合規(guī)的?
稅務局說有關酒的進項票都不能抵稅了,之前2022年到現在都所有票需要補稅,如何查哪些已經抵稅
老師,請問匯算清繳中的納稅調整明細各類基本社會保障性繳款具體是什么,這個金額怎么填寫
老師好,個稅查詢里面顯示更正申報,在試一下又顯示下圖,請問下這是申報成功了嗎?
給工人支付生活費,賬務處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿公司,偶爾會預收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設預收賬款?謝謝老師!
1、借:原材料 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅 貸:銀行存款 2、借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
老師是不是這樣?
你好 你是在做結轉 是嗎 是的 結轉是這樣的
老師,我現在就是不明白用不用結轉這分錄
你好 你如果進項稅大于銷項稅可以考慮不結轉。 銷項稅大于進項稅可以結轉下的
哦哦,謝謝老師
沒事的 希望能幫到你