您好 借:研發(fā)支出 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師好,請(qǐng)問對(duì)方幫我們開發(fā),分三筆款支付,現(xiàn)支付首付款,支付后對(duì)方給我開了專票。請(qǐng)問如何做分錄?想看進(jìn)項(xiàng)做在哪里。難道沒驗(yàn)收入無形資產(chǎn)嗎?或者借:預(yù)付賬款,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款?
老師好,7月支付了合同全款,對(duì)方開了一部分的發(fā)票給我,剩余的8月開給我,7月賬上做了借:預(yù)付賬款(全款-已開票部分進(jìn)項(xiàng)稅額),進(jìn)項(xiàng)稅(已開票部分),貸銀行存款(合同全款)。那8月收到票如何做科目
各位老師救救孩子吧,我公司之前開展了一個(gè)研發(fā)的項(xiàng)目,然后從另外一個(gè)公司請(qǐng)了技術(shù)服務(wù)咨詢,對(duì)方說開票開研發(fā)和技術(shù)服務(wù)費(fèi),款項(xiàng)我支付給了對(duì)方,未收票,是計(jì)入借預(yù)付賬款還是應(yīng)付賬款,貸銀行存款,收到票后怎么做分錄,是借研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出,貸:應(yīng)付或預(yù)付?還是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本
請(qǐng)問,支付一筆設(shè)備首付款,對(duì)方開的發(fā)票比首付款多。分錄做:借:預(yù)付賬款 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸:銀行存款 其他應(yīng)付款對(duì)嗎?等驗(yàn)收合格后,借:固定資產(chǎn) 其他應(yīng)付款 貸預(yù)付賬款 銀行存款
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
我們公司沒有研發(fā)人員,可以做研發(fā)支出嗎?我們有自己的運(yùn)營APP,但是都是別人開發(fā)的
公司沒有研發(fā)人員,可以做研發(fā)支出
那如果別人幫我們開發(fā)出產(chǎn)品,我們拿來出售,賺中間價(jià),請(qǐng)問如何處理?也是分筆打款開票
那先計(jì)入預(yù)付賬款 產(chǎn)品好了后計(jì)入庫存商品科目
但是對(duì)方開票了,那是不是進(jìn)項(xiàng)做到和我題目一樣?另外就是下游客戶也給我打款了,我也給對(duì)方開票了。。。沒形成商品,可以入收入嗎
就是您前面一樣寫分錄 您開了發(fā)票 沒有形成商品 不可以做收入
那我上個(gè)月直接做了,需要調(diào)賬嗎?但是本月就會(huì)驗(yàn)收了,是看全年就可以了吧?
本月是您的客戶也對(duì)應(yīng)驗(yàn)收么?
對(duì)的~ 如果看全年的話我覺得就不用調(diào)賬了吧?
那可以不做調(diào)賬的處理
謝謝老師,上面第一個(gè)問題的時(shí)候研發(fā)支出是做的資本化支出吧?還有一個(gè),就是預(yù)付和預(yù)收掛進(jìn)項(xiàng)好像不是很好的樣子
是的 研發(fā)支出是做的資本化支出 現(xiàn)在不計(jì)入成本 可以用預(yù)付賬款科目代替 等收到產(chǎn)品 把預(yù)付帳款轉(zhuǎn)到庫存商品
明白,我上個(gè)月也糾結(jié)了一下,但是怕預(yù)付和進(jìn)項(xiàng)一起做,金額大了稅務(wù)會(huì)問,所以就改成商品了。請(qǐng)問會(huì)出現(xiàn)稅務(wù)的情況嘛?就是借:預(yù)付賬款,借:進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
這個(gè)稅務(wù)不上門查賬 不會(huì)發(fā)現(xiàn)的啊
因?yàn)閳?bào)表沒有收入,但是有稅,也是一個(gè)老師跟我說的
您說的是增值稅申報(bào)還是企業(yè)所得稅申報(bào)?
財(cái)務(wù)報(bào)表
這個(gè)沒事 的 比如租金預(yù)收 沒有確認(rèn)收入 您收到租金要預(yù)繳增值稅 那收入跟稅金也不匹配 怎么辦