你好 該項(xiàng)目是簡易計(jì)稅 那么該項(xiàng)目對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的!
老師您好!我公司在省外云南的一個(gè)項(xiàng)目,實(shí)行的簡易計(jì)稅,請問,公司總部員工去云南項(xiàng)目所發(fā)生的住宿費(fèi),會議費(fèi),買辦公用品等發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用收到的增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額能否進(jìn)行抵扣?謝謝
老師您好!我公司收到一張項(xiàng)目上購買的白酒,是增值稅專用發(fā)票(稅務(wù)局代開的),請問這進(jìn)項(xiàng)稅額能否認(rèn)證抵扣?謝謝。
老師麻煩請教兩個(gè)問題:1、個(gè)人買的辦公樓購買時(shí)屬于老項(xiàng)目簡易計(jì)稅稅率百分之五、那出售時(shí)賣給了一個(gè)一般納稅人的公司、出售時(shí)稅率是百分之九還是百分之五、能不能開增值稅專用發(fā)票。2、我公司租了一個(gè)毛坯房辦公用裝修時(shí)購買材料的增值稅進(jìn)項(xiàng)我公司能否抵扣.謝謝
晚上好各位老師,1、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷的修理費(fèi),普票會計(jì)分錄是?2、運(yùn)輸公司,接送人的車報(bào)銷修理費(fèi),油費(fèi),增值稅專用發(fā)票,會計(jì)分錄是?3、運(yùn)輸公司,工地技術(shù)員專用車報(bào)銷油費(fèi),普票的會計(jì)分錄(如果開的是增值稅會計(jì)分錄)呢?應(yīng)交稅費(fèi)下的會計(jì)科目有兩個(gè)科目,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,待抵扣與進(jìn)行認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅的科目都是什么時(shí)候用?會計(jì)分錄是?請各位老師詳細(xì)列出每個(gè)會計(jì)科目,謝謝!
您好老師,請問一下我們公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目還有簡易征收項(xiàng)目,但是日常發(fā)生的辦公費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅我們用于抵扣一般計(jì)稅了,現(xiàn)在聯(lián)系我們說沒法界定費(fèi)用是用于一般計(jì)稅還是簡易征收說讓我們轉(zhuǎn)出,這樣是需要把辦公產(chǎn)生的全部轉(zhuǎn)出嗎
5月27日才開課,我是個(gè)純小白請問現(xiàn)在應(yīng)該點(diǎn)那,去什么地方去預(yù)習(xí)呢?
哦,預(yù)交個(gè)人經(jīng)營所得稅時(shí)候,平時(shí)假如說累積到9月份,他不到那個(gè)200元的營業(yè)額,200萬的營業(yè)額,如何計(jì)算個(gè)稅?個(gè)稅不有一個(gè)200萬不到的話,可以免一半的那個(gè)稅的那個(gè)優(yōu)惠政策嗎?那如果他是9月份是180萬呃,到12月份能到到200萬,這種情況下,這個(gè)180萬如何繳納個(gè)人經(jīng)營所得,是減半征收還是正常進(jìn)行征收?
老師,我們之前的客商更名后,又重新新建了新的客商,之前的應(yīng)收余額都轉(zhuǎn)入新的客商了,那收入是每月結(jié)轉(zhuǎn),那收入的客商如何調(diào)到新的客商來呀?
去年12月份該交的代扣代繳所得稅在今年4月份補(bǔ)交,2025今年匯算用不用調(diào)增?
物業(yè)成本和收入可以不匹配,只要收入不用轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎?
老師好,小規(guī)模納稅人2024年第一季度紅沖了2022年的免稅普票,金額:223110。2024一季度還開具了2張專票,金額:165048.54,稅額:4951.46。普票1張:金額:220900.99,稅額:2209.01。2024年一季度申報(bào)增值稅時(shí)忘填報(bào)紅字發(fā)票,現(xiàn)在需要更正2024年一季度申報(bào)增值稅,請問增值稅報(bào)表怎么填寫
老師:我們盈利,但是賬上沒錢怎么查原因
外資企業(yè),法人也是境外的自然人,請問每年都要找事務(wù)所出審計(jì)報(bào)告嗎
開具電子發(fā)票普票,可以有清單嗎?
匯算清繳的基本勾稽等式有哪些