你這個(gè)多開發(fā)票需要開紅字這個(gè)才可以沖掉這個(gè)申報(bào)
7月有開票的銷項(xiàng)稅8448元,其中有3000元是6月重復(fù)做賬7月沖銷掉了。賬面上銷項(xiàng)稅就是5448。但是申報(bào)納稅時(shí),申報(bào)表上開票金額8448,那這沖掉的3000元填哪里呢?
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時(shí)其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,請(qǐng)問一下: 上個(gè)月(6月)開錯(cuò)了一個(gè)發(fā)票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(diǎn)(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個(gè)發(fā)票,重新開具了一個(gè)正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點(diǎn)87.38,總金額3000 請(qǐng)問怎么做賬
一般納稅人,有一張9萬的銷售發(fā)票,5月已在報(bào)表上申報(bào),進(jìn)項(xiàng)稅額也已抵扣,但未在財(cái)務(wù)軟件上入賬,沒有做分錄,7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票,報(bào)稅的時(shí)候金額又報(bào)進(jìn)去了,現(xiàn)在賬上和報(bào)稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時(shí)候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯(cuò)了,當(dāng)月申請(qǐng)紅字發(fā)票申請(qǐng)了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報(bào)的時(shí)候,這個(gè)金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報(bào)表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報(bào)9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價(jià)值的這部分如何做賬務(wù)處理
老師健身房購買的插座還有U盤計(jì)入那里
企業(yè)發(fā)放給員工的辭退福利要代扣個(gè)人所得稅嗎
請(qǐng)問,采購銷售免稅商品,對(duì)方放棄免稅,給我們開具專票,但是我們銷售商品開具的是免稅發(fā)票,這種情況下,對(duì)方開具給我們的專票可以抵扣嗎
老師,你好,我想問下,如果一個(gè)食品加工企業(yè)他的進(jìn)項(xiàng)稅額采用的是投入產(chǎn)出法核定農(nóng)產(chǎn)品增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,是通過計(jì)算得來的,那開進(jìn)來的專票上邊的稅額是不是要計(jì)入成本,就不單獨(dú)體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額了。
老師 超市菜攤攤位 給飯店開發(fā)票可以開免稅么
老師,你好 六臺(tái)空調(diào),做固定資產(chǎn)清單時(shí),可以把六臺(tái)放在一起做嗎?
老師,我們公司有點(diǎn)項(xiàng)目,承包給個(gè)人了,有協(xié)議,然后讓他交保證金,放在公司,這個(gè)操作有問題嗎?或者有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,廠房改擴(kuò)建計(jì)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,沒有計(jì)入固定資產(chǎn),我需要增加房產(chǎn)稅的計(jì)稅原值嗎
老師,做污水處理的一般納稅人環(huán)保公司在稅務(wù)方面有什么優(yōu)惠政策嗎?
可是重復(fù)記賬的其實(shí)也只開了一張發(fā)票,只是憑證多做了一張而已
那你這個(gè)申報(bào)咋是8448 你申報(bào)咋多了,
7月有開票的銷項(xiàng)稅8448元 你這個(gè)和你開票申報(bào)是一致?申報(bào)表上開票金額8448
按你這個(gè)說的,你這個(gè)申報(bào)也是按多的申報(bào)了
沒有沒有問題,只是做賬多做,那做借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),,應(yīng)交增值稅,-3000 ,
那做借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),,貸銷項(xiàng)稅額,-3000 ,
但是這個(gè)月申報(bào)實(shí)際上我是要交2000多的稅。 但是賬面上是因?yàn)闆_掉了3000的銷項(xiàng)稅,卻還有進(jìn)項(xiàng)稅留抵。這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
那你去查,這個(gè)這個(gè)減掉銷項(xiàng)稅額為啥不等,啥情況,