你這個多開發(fā)票需要開紅字這個才可以沖掉這個申報

7月有開票的銷項(xiàng)稅8448元,其中有3000元是6月重復(fù)做賬7月沖銷掉了。賬面上銷項(xiàng)稅就是5448。但是申報納稅時,申報表上開票金額8448,那這沖掉的3000元填哪里呢?
老師您好:7月份開票的銷項(xiàng)稅8000元,由于6月份重復(fù)做了一筆分錄,所以7月將這筆分錄沖掉了,同時其中的銷項(xiàng)稅3000元也沖掉了,所以賬面上只有5000的銷項(xiàng)稅,但進(jìn)項(xiàng)稅有6000,所以賬面上有1000的留抵稅額。 但是6月重復(fù)做賬的只有憑證,發(fā)票并沒有重復(fù),所以7月沒有發(fā)票紅沖。 現(xiàn)在的問題就是7月實(shí)際開票銷項(xiàng)稅8000元,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅6000,應(yīng)交2000的增值稅。 可賬面上有1000的進(jìn)項(xiàng)稅留抵。 我想問的是,這1000的留抵,我再8月怎么做分錄調(diào)整?
老師,請問一下: 上個月(6月)開錯了一個發(fā)票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(diǎn)(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發(fā)票,重新開具了一個正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點(diǎn)87.38,總金額3000 請問怎么做賬
一般納稅人,有一張9萬的銷售發(fā)票,5月已在報表上申報,進(jìn)項(xiàng)稅額也已抵扣,但未在財(cái)務(wù)軟件上入賬,沒有做分錄,7月大征期在軟件重做了一筆5月的那張銷售發(fā)票,報稅的時候金額又報進(jìn)去了,現(xiàn)在賬上和報稅系統(tǒng)上怎么沖銷該筆業(yè)務(wù)?
老師,我們是一般納稅人,在6月10日到時候,開具了電子專票30萬,其中 14405元 開錯了,當(dāng)月申請紅字發(fā)票申請了,但電子專票沒有了,在7月13日重新開具紅字電子專票14405元 7月份申報的時候,這個金額的增值稅也交了,那么在8月增值稅申報表一 數(shù)據(jù)沒填寫,現(xiàn)在需要申報9月份的了,9月份沒有開票, 財(cái)務(wù)報表怎么填寫?直接寫負(fù)數(shù)嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務(wù)局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計(jì)分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產(chǎn)租賃一般納稅人,11月份開經(jīng)營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務(wù)預(yù)繳地不含稅稅收入92137.5元,預(yù)繳地預(yù)繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負(fù)話,11月份需認(rèn)證抵扣多少進(jìn)項(xiàng),公式怎么算
老師好!2024年對其他應(yīng)收款計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準(zhǔn)備嗎?賬務(wù)怎么處理?求教?
會計(jì)學(xué)堂教高級會計(jì)審計(jì)嗎?
分公司已經(jīng)做過匯總備案,又遷到同一市不同區(qū)需要再重新做匯總備案嗎
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?


可是重復(fù)記賬的其實(shí)也只開了一張發(fā)票,只是憑證多做了一張而已
那你這個申報咋是8448 你申報咋多了,
7月有開票的銷項(xiàng)稅8448元 你這個和你開票申報是一致?申報表上開票金額8448
按你這個說的,你這個申報也是按多的申報了
沒有沒有問題,只是做賬多做,那做借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),,應(yīng)交增值稅,-3000 ,
那做借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),,貸銷項(xiàng)稅額,-3000 ,
但是這個月申報實(shí)際上我是要交2000多的稅。 但是賬面上是因?yàn)闆_掉了3000的銷項(xiàng)稅,卻還有進(jìn)項(xiàng)稅留抵。這個我應(yīng)該怎么調(diào)整呢?
那你去查,這個這個減掉銷項(xiàng)稅額為啥不等,啥情況,