你好,你照原樣把上個月的那個憑證再寫一份,然后金額寫成負數(shù)就可以。

7月有開票的銷項稅8448元,其中有3000元是6月重復(fù)做賬7月沖銷掉了。賬面上銷項稅就是5448。但是申報納稅時,申報表上開票金額8448,那這沖掉的3000元填哪里呢?
老師,請問2月份開了一張銷項發(fā)票因為抬頭寫錯了6月份做了紅沖,又重新開了一張正確的發(fā)票,2月份的票已入賬交稅,開票金額不變。6月份紅沖發(fā)票和開的正確的發(fā)票該怎么做賬?發(fā)票是簡易計稅的普票。
老師,請問一下: 上個月(6月)開錯了一個發(fā)票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發(fā)票,重新開具了一個正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點87.38,總金額3000 請問怎么做賬
賬上和稅控盤金額有差原因是上個月稅點開錯了,小規(guī)模3個點開成1個點。報稅柜臺是按稅控盤3個點報的,本月發(fā)票紅沖了1個點的錯開發(fā)票。補開了3個點的專票。賬上有2個點的差額。怎么辦
這個里面7 8月開的三張票是一個點的票,后來開了紅字發(fā)票。但是9月重新開具正數(shù)發(fā)票的時候只能開三個點的稅。含稅金額一致。這樣我們第三季度就多交稅了。怎么更正申報?
老師,請問17號是本月申報期最后一天嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
上個月做賬是做的對的
只是發(fā)票發(fā)錯了,是報稅的時候,賬務(wù)處理和報稅不一致
但是我剛才看你給我說的這個問題,你做憑證的時候是按3%的稅額做的憑證呀,說明你這個憑證也是不對的。按說你應(yīng)該紅沖掉那個憑證,在這個月重新做一個正確的,因為你這個月的話有負數(shù)的,又有正確的,所以你必須要做一個負數(shù)的憑證,再做一個正數(shù)的憑證。
至于你上個月你是免稅的,那這個月的話,嗯,你要填表格的話,你現(xiàn)在是一般納稅人還是小規(guī)模。我通過你這個稅率分析是小規(guī)模,您說一下您是小規(guī)模還是一般納稅人,我給你個確切的報稅的表格怎么填寫?
不是 老師 是這樣的 我們一直都是3個稅的稅點,6月份賬里做的是3%個稅點的收入,是6月開的發(fā)票開錯了,開成免稅的,所以6月報稅的時候,賬務(wù)和報稅是不一致的。7月,沖紅了開錯的那個發(fā)票,開了正確的含稅的發(fā)票??墒俏?月的賬本來就是正確的,7月我要把6月的賬做成負數(shù),再做一筆正確的,那不就是一正一負,等于不需要做嗎
你好,你想一下,本身你現(xiàn)在是有兩個正數(shù)的,一個負數(shù)的,你一勝一負,相互沖減以后還剩一個正數(shù)的,那這個賬戶是沒問題的。因為所有的發(fā)票都要做憑證的。
老師,我的意思是,上個月我做了正確的,我這個月沒有做那一筆賬務(wù)處理了,所以就是一個正數(shù)
你好,我我理解你的意思了,你上個月已經(jīng)做了證書的了,但是你這個月有一張負數(shù)的發(fā)票,還有又重新開了一張正數(shù)的,所以這兩個憑證都要重新再做一遍。
哦哦,我明白了,其實還是需要做一筆的,畢竟開了發(fā)票,謝謝老師
你好,對就是這個意思。
謝謝老師的耐心解答,愛您
祝您生活愉快開心快樂