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老師,請問一下: 上個月(6月)開錯了一個發(fā)票,金額是3000,開成免稅的,做賬是做的有稅點(3%)的金額,也就是賬里的3000是做的含稅金額 7月份紅字沖銷這個發(fā)票,重新開具了一個正確的金額,不含稅金額2912.62,稅點87.38,總金額3000 請問怎么做賬

2022-08-11 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-11 11:10

你好,你照原樣把上個月的那個憑證再寫一份,然后金額寫成負數(shù)就可以。

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:12

上個月做賬是做的對的

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:12

只是發(fā)票發(fā)錯了,是報稅的時候,賬務(wù)處理和報稅不一致

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:16

但是我剛才看你給我說的這個問題,你做憑證的時候是按3%的稅額做的憑證呀,說明你這個憑證也是不對的。按說你應(yīng)該紅沖掉那個憑證,在這個月重新做一個正確的,因為你這個月的話有負數(shù)的,又有正確的,所以你必須要做一個負數(shù)的憑證,再做一個正數(shù)的憑證。

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:17

至于你上個月你是免稅的,那這個月的話,嗯,你要填表格的話,你現(xiàn)在是一般納稅人還是小規(guī)模。我通過你這個稅率分析是小規(guī)模,您說一下您是小規(guī)模還是一般納稅人,我給你個確切的報稅的表格怎么填寫?

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:23

不是 老師 是這樣的 我們一直都是3個稅的稅點,6月份賬里做的是3%個稅點的收入,是6月開的發(fā)票開錯了,開成免稅的,所以6月報稅的時候,賬務(wù)和報稅是不一致的。7月,沖紅了開錯的那個發(fā)票,開了正確的含稅的發(fā)票。可是我6月的賬本來就是正確的,7月我要把6月的賬做成負數(shù),再做一筆正確的,那不就是一正一負,等于不需要做嗎

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:27

你好,你想一下,本身你現(xiàn)在是有兩個正數(shù)的,一個負數(shù)的,你一勝一負,相互沖減以后還剩一個正數(shù)的,那這個賬戶是沒問題的。因為所有的發(fā)票都要做憑證的。

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:28

老師,我的意思是,上個月我做了正確的,我這個月沒有做那一筆賬務(wù)處理了,所以就是一個正數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:31

你好,我我理解你的意思了,你上個月已經(jīng)做了證書的了,但是你這個月有一張負數(shù)的發(fā)票,還有又重新開了一張正數(shù)的,所以這兩個憑證都要重新再做一遍。

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:31

哦哦,我明白了,其實還是需要做一筆的,畢竟開了發(fā)票,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:32

你好,對就是這個意思。

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快賬用戶2873 追問 2022-08-11 11:33

謝謝老師的耐心解答,愛您

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齊紅老師 解答 2022-08-11 11:33

祝您生活愉快開心快樂

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你好,你照原樣把上個月的那個憑證再寫一份,然后金額寫成負數(shù)就可以。
2022-08-11
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 表2進項轉(zhuǎn)出,其他里面填寫。
2024-03-30
?你好;? ? ? 你之前2月開票出去的分錄怎么做的? ?
2022-07-07
你之前做賬嗎,做過不需要再做,金額要是沒有變動話,有借管理費用 負數(shù),進項稅額 負數(shù),貸其他應(yīng)付款負數(shù),之后按發(fā)票重新做,借管理費用 進項稅額 貸其他應(yīng)付款,不知道你啥,假設(shè)是費用,
2021-01-07
你這個多開發(fā)票需要開紅字這個才可以沖掉這個申報
2020-08-10
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