你好 你這個(gè)的分錄相當(dāng)于是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 紅字?
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)—-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅2元,那么后期銷大于進(jìn)了,未交增值稅在貸方,怎么沖平借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅6元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅6元,那么下月實(shí)繳的部分是4元,那么請問我怎么做分錄把之前的借方未交增值稅2元沖平呢,
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個(gè)項(xiàng)目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價(jià),這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗(yàn)收服務(wù)費(fèi)需要計(jì)入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時(shí)有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時(shí)公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報(bào)銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項(xiàng)目名稱,這兩個(gè),看到都是項(xiàng)目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價(jià),
老師好!請問雇主責(zé)任險(xiǎn)能計(jì)入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項(xiàng)目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項(xiàng)大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險(xiǎn),或者說有沒有個(gè)退稅比例什么的,謝謝


我們6月沒有銷項(xiàng),那7月我怎么處理這筆分錄呢?需要做什么分錄呢
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我沒聽明白,麻煩您說仔細(xì)一點(diǎn)
本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng) 不需要繳稅 不要做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!