你好 你這個(gè)的分錄相當(dāng)于是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?
這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?如果結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅 紅字?
老師,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),那么月末分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月繳納分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 那么應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅借方不就一直有余額嗎
增值稅一般納稅人,每月需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎,需要做這筆分錄嗎借應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—-進(jìn)項(xiàng)稅額,借應(yīng)交稅費(fèi)—-銷項(xiàng)稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)—-未交增值稅
那分錄能寫一下嗎?,之前未交增值稅在借方,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出多交增值稅2元,那么后期銷大于進(jìn)了,未交增值稅在貸方,怎么沖平借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅6元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅6元,那么下月實(shí)繳的部分是4元,那么請(qǐng)問我怎么做分錄把之前的借方未交增值稅2元沖平呢,
老師,公司銷售產(chǎn)品發(fā)生了一筆裝卸費(fèi),這個(gè)怎樣做憑證
我沒看懂那個(gè)0.3是咋回事,我就算出來個(gè)0.45和30
總說醫(yī)院違規(guī)多,財(cái)務(wù)方面一般會(huì)涉及哪些方面
老師,如何把一個(gè)文件多個(gè)表格的同一單元格數(shù)字求和,前提是每個(gè)表格的這單元格含有簡單加減公式的數(shù)字
請(qǐng)問如果個(gè)人名下的非住宅出租給個(gè)體工商戶的酒店運(yùn)營,且該酒店法人系該個(gè)人兒子,請(qǐng)問這個(gè)房產(chǎn)稅到底應(yīng)該怎么交?誰來交?
老師中級(jí)實(shí)物委托代銷是哪章學(xué)的內(nèi)容
事業(yè)單位修一棟樓,合同價(jià)為6440萬元,2024年8月已竣工驗(yàn)收合格后投入使用,尚未決算,截止2025.07在建工程為4550萬,預(yù)付工程款(款已付發(fā)票未開)1246萬,現(xiàn)在如果按暫估價(jià)值轉(zhuǎn)賬是以4550萬轉(zhuǎn)固還是4550+1246=5796萬元轉(zhuǎn)固,或者按合同價(jià)6440萬元轉(zhuǎn)固呢?
老師你好,我想問一下,離職想拿退休金,要走哪些完整的手續(xù)
第6題怎么做看答案有點(diǎn)看不懂麻煩老師講講
老師,這題答案是不是給反了
我們6月沒有銷項(xiàng),那7月我怎么處理這筆分錄呢?需要做什么分錄呢
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)
老師,我沒聽明白,麻煩您說仔細(xì)一點(diǎn)
本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng) 不需要繳稅 不要做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!