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老師,您好,我們6月有一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(貸方紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸方,是代表什么意思?我7月需要怎么做分錄嗎?

2020-08-10 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 14:41

你好 你這個(gè)的分錄相當(dāng)于是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目

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快賬用戶1473 追問 2020-08-10 14:43

我們6月沒有銷項(xiàng),那7月我怎么處理這筆分錄呢?需要做什么分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:48

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的時(shí)候 不需要做結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶1473 追問 2020-08-10 14:51

老師,我沒聽明白,麻煩您說仔細(xì)一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2020-08-10 14:53

本期只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng) 不需要繳稅 不要做進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄!

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你好 你這個(gè)的分錄相當(dāng)于是把進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅科目 你還需要把6月的銷項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目
2020-08-10
可以每月做,也可以年底再做
2023-08-10
可以的,可以這么做
2025-03-18
同學(xué)你好 問下增值稅的銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅, 分錄為 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅——做這筆分錄前還要做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是按銷項(xiàng)稅額的金額 做 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng) 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)稅留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì),在下期的銷項(xiàng)中繼續(xù)抵扣
2022-06-18
同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)(銷項(xiàng)稅額),借方表示結(jié)轉(zhuǎn),貸方表示收入的銷項(xiàng)稅、期末余額為0,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額),借方表示采購等可抵扣的稅額,貸方表示結(jié)轉(zhuǎn),期末余額為0、應(yīng)交稅費(fèi)(轉(zhuǎn)出未交增值稅)、借方表示進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)入,或者結(jié)轉(zhuǎn),貸方表示銷項(xiàng)轉(zhuǎn)入,期末余額為0,應(yīng)交稅費(fèi)(已交增值稅)、借方表示繳納的增值稅,貸方表示結(jié)轉(zhuǎn),期末余額為0。應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅),借方表示繳納的增值稅,貸方表示應(yīng)繳納的增值稅,期末余額貸方。應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),借方表示結(jié)轉(zhuǎn),貸方代表不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來的金額,期末余額為0。
2021-06-11
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