借管理費(fèi)用物業(yè)費(fèi)/電費(fèi), 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款
公司交辦公室電費(fèi)和物業(yè)管理費(fèi),收到了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
請(qǐng)問(wèn)收到物業(yè)管理費(fèi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做分錄
老師,辦公室買(mǎi)的電風(fēng)扇用,收到的是增值稅發(fā)票,可以抵扣吧,做賬做在管理費(fèi)用/辦公費(fèi)是嗎?
老師交水費(fèi)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用貸銀行存款 收到開(kāi)來(lái)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票怎么做賬才平
本月計(jì)提辦公室電費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用水電費(fèi)100(不含稅),貸應(yīng)付賬款**公司。下個(gè)月收到專(zhuān)用發(fā)票并付款,怎么處理啊
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)啊?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
按理你這個(gè)12個(gè)月需要分?jǐn)偅贿^(guò)這個(gè)金額不大,直接一次做費(fèi)用可以,沒(méi)有跨年,