下個(gè)月收到專用發(fā)票并付款時(shí),會(huì)計(jì)處理如下: 假設(shè)增值稅稅額為 13 元(100×13%),總金額為 113 元。 先將上個(gè)月的計(jì)提費(fèi)用沖回: 借:管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) -100 貸:應(yīng)付賬款 -**公司 -100 然后根據(jù)發(fā)票做正確的分錄: 借:管理費(fèi)用 - 水電費(fèi) 100 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13 貸:銀行存款 113
計(jì)提電費(fèi)時(shí)候,借管理費(fèi)用,制造費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款,應(yīng)付賬款的金額寫(xiě)成加稅合計(jì)了,本月收到電費(fèi)發(fā)票,付款時(shí),發(fā)現(xiàn)計(jì)提有錯(cuò)誤,怎么沖分錄,要把稅額計(jì)上呢
租金及電費(fèi) 第一:上月計(jì)提 借:管理費(fèi)用-租金 100元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 貸:應(yīng)付賬款 第二:實(shí)付和收到專用發(fā)票金額一致,不做紅沖 借:應(yīng)付賬款 55元 進(jìn)項(xiàng)稅額 5元 貸:管理費(fèi)用 -租金 50元 管理費(fèi)用-電費(fèi) 10元 再次 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
老師,公司本月付了2月電信費(fèi),但是票開(kāi)不出,做賬是借:預(yù)付賬款貸:銀行存款 等下個(gè)月收到增值稅專用發(fā)票 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 這樣可以嗎?
本月計(jì)提辦公室電費(fèi)分錄,借管理費(fèi)用水電費(fèi)100(不含稅),貸應(yīng)付賬款**公司。下個(gè)月收到專用發(fā)票并付款,怎么處理啊
老師,我們這個(gè)季度計(jì)提了水電費(fèi)分錄是這樣寫(xiě)的 借:管理費(fèi)用-水電費(fèi),貸:應(yīng)付賬款-物業(yè)公司名稱。那么下個(gè)月收到發(fā)票的時(shí)候應(yīng)該怎么做分錄呢
幫忙開(kāi)1%的專票,收多少個(gè)點(diǎn)不會(huì)虧錢(qián)?
老師,個(gè)體戶可以開(kāi)專票嗎
所得稅匯算-固定資產(chǎn)里,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是什么意思,怎么填
老師,我公司是建筑公司,開(kāi)進(jìn)5900的三分壓條,是直接計(jì)入成本還是庫(kù)存商品
工程公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,發(fā)的工資備注的是勞務(wù)費(fèi),并且申報(bào)了個(gè)稅,如何做分錄?
老師,問(wèn)下,餐飲業(yè),一個(gè)月的采購(gòu)入庫(kù)領(lǐng)用可以這樣匯總做一筆分錄嗎?因?yàn)闃I(yè)務(wù)多,要一筆一筆的錄入就很累,所有我入庫(kù)就直接領(lǐng)用,然后月底就做盤(pán)點(diǎn)盤(pán)存表,就直接做剩余了,這種方法應(yīng)該是倒擠法核算成本,不知道在稅務(wù)核算角度是否正確?
研發(fā)人員工資和社保月末都結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研究費(fèi)用科目下了,匯算填寫(xiě)納稅調(diào)整明細(xì)表是時(shí)賬載金額是不是也要減掉這兩部分?
銀行承兌匯票6個(gè)月貼現(xiàn)匯率是多少(最新)
您好老師,我公司是有限合伙企業(yè),收到合伙人入資應(yīng)該計(jì)入合伙人資本科目,不用繳納印花稅,但生成資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)合伙人資本在資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有合伙人資本,是在所有者權(quán)益中實(shí)收資本中體現(xiàn)嗎? 申報(bào)稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)合伙人資本也沒(méi)有地方放,如果放在實(shí)收資本里要繳印花稅,我可以放在其他應(yīng)付款-某某合伙人資本嗎?
企業(yè)只有進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有銷項(xiàng)要不要月末要不要結(jié)轉(zhuǎn),要不要去認(rèn)證
好的,謝謝
我們租用別的公司的地鎖,給我們開(kāi)設(shè)備租賃費(fèi)發(fā)票,那稅率是多少
你好哦,稅率是13%的哦