你好!借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸管理費(fèi)用
老師 支付員工宿舍費(fèi)用時(shí)候 水電費(fèi)是員工自己交 當(dāng)時(shí)是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費(fèi)是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來(lái)收到了發(fā)票 就是借管理費(fèi)用物業(yè)管理費(fèi) 借管理費(fèi)用水電費(fèi)貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師,收到退回的去年稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi),怎么做賬務(wù)處理?沒(méi)有抵扣增值稅 交費(fèi)收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款
老師,稅控盤的費(fèi)用是不是全額抵扣的,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款,稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師交水費(fèi)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用貸銀行存款 收到開來(lái)的增值稅專用發(fā)票怎么做賬才平
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)航天信息維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,付款收到發(fā)票,借:應(yīng)交稅金-減免,貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅金—減免 謝謝
老師好,我把2025.3月份勾選認(rèn)證完成的專用發(fā)票當(dāng)普票入賬了,進(jìn)項(xiàng)稅入成本里也結(jié)轉(zhuǎn)了,4月份已沖銷錯(cuò)誤憑證按正確分錄入賬,這種情況還需要調(diào)2025年第一季度所得稅申報(bào)表嗎?
更改法人股權(quán)轉(zhuǎn)讓章程修正案出資金額105000元百分百股權(quán)轉(zhuǎn)讓原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500百分之百股權(quán)占比原股東填多少新股東填多少
更改法人出資額是10500元原股東填多少新股東填多少怎么填
更改法人修改章程案出資時(shí)間出資額怎么填
老師,我們單位的小汽車車保險(xiǎn)燃油費(fèi)過(guò)路費(fèi)維修費(fèi)這些,想要報(bào)銷不過(guò)戶租賃的情況需要開租賃發(fā)票,一般一年租多少合適??
您好,老師。 銀行外幣賬戶余額是0,等于人民幣也是0嗎? 比如在做賬系統(tǒng)上,顯示本位幣和人民幣, 本位幣為0,人民幣余額為-200。 期末調(diào)匯只要把這-200結(jié)轉(zhuǎn)匯兌損益平賬,是這樣嗎?
老師小規(guī)模企業(yè)匯算清繳怎么做?
無(wú)票支出在匯算清繳中納稅調(diào)整明細(xì)表的哪一行調(diào)增?
研發(fā)部門使用的滴管、玻璃瓶、鍋鉗、溫度計(jì)、PH計(jì)等這些小金額的費(fèi)用,是放在研發(fā)支持-直接材料里,還是放在檢測(cè)費(fèi)里,或是其他科目里?
這不對(duì)吧
我先交水費(fèi)在收到發(fā)票
交錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付 這樣才對(duì)吧
你好!先交錢是這樣。我以為你已經(jīng)做過(guò)了借管理費(fèi)用貸銀行存款。
我只是不確定想問(wèn)一下
你好!你說(shuō)的是對(duì)的了。交錢的時(shí)候借應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款貸銀行存款 收到發(fā)票借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款或者預(yù)付