你好,收到退回的去年稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi) 借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
收到去年繳納的航天稅控服務(wù)費(fèi)280元,怎么做憑證。去年付款做的憑證是,借:管理費(fèi)用280 貸:銀行存款280 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_未交增值稅280 貸:管理費(fèi)用280
支付稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi):借:管理費(fèi)用-稅控系統(tǒng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。貸:銀行存款 實(shí)際抵扣的時(shí)候做:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 還是抵扣的分錄在支付時(shí)一起做,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額?
老師,稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的分錄 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 然后抵減增值稅的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:營(yíng)業(yè)外收入,這樣對(duì)嗎?
老師,如果一項(xiàng)技術(shù)服務(wù),先付錢(qián)了,還沒(méi)收到發(fā)票,這種情況的話可以直接做賬: 借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 收到發(fā)票的時(shí)候直接做: 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎老師
稅控服務(wù)費(fèi)會(huì)計(jì)分錄: 支付時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫(kù)金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時(shí)的多單位,沒(méi)有自動(dòng)生成,沒(méi)核對(duì)直接審核,請(qǐng)老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買(mǎi)別人的布過(guò)來(lái)加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時(shí)間截止啊
免冠色還要開(kāi)發(fā)票嗎?
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)是每月結(jié)轉(zhuǎn)一次還是一年結(jié)轉(zhuǎn)一次呢
老板想企業(yè)貸款,變更法人后企業(yè)貸款,變更法人需要什么流程嗎?
老師,在電子稅務(wù)局這個(gè)月在我的待辦里怎么沒(méi)有工會(huì)經(jīng)費(fèi)的申報(bào),以前每個(gè)月都有的唄
非民辦企業(yè),政府補(bǔ)助限定性收入,發(fā)生限定性費(fèi)用怎么做分錄
快遞費(fèi)在匯算清繳期間費(fèi)用里應(yīng)該填在哪
部分紅沖進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在采購(gòu)?fù)素泦卫镌趺摧斎虢痤~和稅額
老師,直接做這一筆就好了嗎
你好,還需要把?以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? ?結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 再加上這一筆,就好了是吧
你好,是的,是這樣的
好的 謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。