你好,付款收到發(fā)票,分錄是 借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 全額抵扣,分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:管理費(fèi)用?
老師你好,稅控系統(tǒng)航天信息費(fèi)享受減免稅。借管理費(fèi)用280 貸銀行存款280。借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 280 貸 管理費(fèi)用 -280。老師減免稅280還需要轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎
稅控服務(wù)費(fèi)會計(jì)分錄: 支付時 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 抵扣時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用 抵扣后借方的減免稅款余額怎么處理?
航天稅盤的服務(wù)費(fèi),借管理費(fèi)用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),不知道這個減免稅款怎么結(jié)轉(zhuǎn),有的說轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng),有的說轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅里,再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
老師,稅控盤的費(fèi)用是不是全額抵扣的,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款,稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
老師,您好。請問航天信息維護(hù)服務(wù)費(fèi)怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,付款收到發(fā)票,借:應(yīng)交稅金-減免,貸:銀行存款,還是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,然后管理費(fèi)用轉(zhuǎn)出到應(yīng)交稅金—減免 謝謝
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬?。?/p>
主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
老師你好,我想問一下企稅匯算清繳,關(guān)于A105080表的長期待攤費(fèi)用,“租入固定資產(chǎn)的改建支出”,2023年度12月份才完工了,那我2024年1月份才計(jì)提他的攤銷額,我需要填到資產(chǎn)原值嗎?2024年企稅匯算清繳這個“長期待攤費(fèi)用”要全額納稅調(diào)增嗎?
職工餐費(fèi)福利費(fèi)通過應(yīng)付職工薪酬核酸需要申報(bào)個稅么
老師,我們公司在23年九月份還有一筆成本沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在25年五月份了,應(yīng)該如何操作呀
公司企業(yè)貸款需要財(cái)務(wù)簽字嗎?
老師,財(cái)務(wù)軟件的出庫金額和銷售發(fā)票金額有幾十塊差異,差異是因?yàn)橄到y(tǒng)當(dāng)時的多單位,沒有自動生成,沒核對直接審核,請老師指點(diǎn)操作處理
公司是做面料紡織加工的,有自己買別人的布過來加工、也有幫別人加工,幫別人加工的收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)
335原則的優(yōu)惠政策,到什么時間截止啊
謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?