自2019年1月1日至2021年12月31日,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅; 就是企業(yè)所得稅交的少的意思,會計上按優(yōu)惠后的企業(yè)所得稅計提即可。舉個例子 甲公司應納稅所得額為80萬,沒有優(yōu)惠政策的時候,企業(yè)所得稅是20萬。但利用現(xiàn)在的優(yōu)惠政策,企業(yè)所得稅是4萬,那你會計上直接計4萬的企業(yè)所得稅就行,25和20的差額只是一個計算方式
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計應納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,是應納稅額=應納稅所得額*25%*20%嗎
小微企業(yè) 按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,是應納稅所得額×20%,嗎 150×25%Ⅹ20%嗎 企業(yè)150萬
老師,對小型微利企業(yè)年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是按5%繳納所得稅嗎
小型微利企業(yè)所得稅年度納稅申報表里的所得稅稅率怎么是25%,符合小型微利企業(yè),所得稅不是減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納所得稅嗎?
員工拿來一張付款截圖來報銷,這樣做賬對嗎? 1、 借:管理費用-辦公費 貸:其他應付款 2、 借:其他應付款 貸:銀行存款 3、 借:管理費用-企業(yè)所得稅稅前不能扣除 借:管理費用-辦公費
如果企業(yè)在2022年至2024年企業(yè)所得稅匯算清繳未把當年的白條調增,如果現(xiàn)在把之前年度入賬的白條發(fā)票取回,可以嗎
老師,現(xiàn)在的數電票有復核人嗎?
稅務預警說是2024年有進項稅額未轉出,那我現(xiàn)在去做進項稅額轉出是要去修改2024年的增值稅申報表嗎?還是說我可以在2025年申報轉出啊 ?
如果現(xiàn)在23年的一些發(fā)票員工也沒交過來也不知道是什么費用,沒法入賬,23年也沒入費用,24年交過來報銷一部分,24年銀行付款報銷的我做什么分錄呢
勞務公司和a公司有合作,勞務公司招人并安排人干活,a公司把勞務公司招的人的工資和勞務費統(tǒng)一發(fā)給勞務公司,就這個業(yè)務,問題一:勞務公司是不是需要給a公司開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票 問題二:如果是開人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,不選擇差額納稅,只開具一張普通的電子普票可以嗎
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領導電話告之,我方(項目部已經全部撤離)私刻公章,甲方領導說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經報警(因平時與這位來電話的甲方領導關系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準則是用什么準則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填