你好,企業(yè)150萬的利潤,符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅=100萬*2.5%%2B50萬*5% 符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是2.5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%
老師,小微企業(yè)所得稅,減按25計(jì)應(yīng)納稅所得額。按20稅率納企業(yè)所得稅,那25和20的差額如何處理?
減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅,是應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額*25%*20%嗎
小微企業(yè) 按20%稅率繳納企業(yè)所得稅,是應(yīng)納稅所得額×20%,嗎 150×25%Ⅹ20%嗎 企業(yè)150萬
(對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。)老師,這句話的意思是不超100萬的部分是按20%繳納企業(yè)所得稅嗎,不是說小微企業(yè)不超300萬都是5%么
老師,對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。是按5%繳納所得稅嗎
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個(gè)非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€(gè)人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個(gè)季度沒有業(yè)務(wù),那申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還1000元未申報(bào)增值稅,2025年6月更正申報(bào)了2024年增值稅56.60元。2024年收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)1000元時(shí)全額計(jì)入了其他收益,2025年6月補(bǔ)交更正申報(bào)的增值稅56.60元后,實(shí)際計(jì)入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報(bào)后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計(jì)提的附加稅費(fèi)10%)也增加了。請問更正申報(bào)個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還增值稅后,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個(gè)科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
老師,請問稅務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)報(bào)表只需要3個(gè)月出一次嗎,做賬是每個(gè)月都出是嗎
老師,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤等于利潤表的哪個(gè)數(shù)據(jù)?
公益性公墓建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)出審計(jì)報(bào)告,這個(gè)記什么會(huì)計(jì)科目?借:開發(fā)成本 貸:銀行存款 完工后轉(zhuǎn)開發(fā)產(chǎn)品?怎么算完工?正式的評估報(bào)告?還是……
建筑公司:我們是專業(yè)分包的公司 分包方干活給我們開發(fā)票 我們都是以代發(fā)工資形式結(jié)算 這樣可以嗎 不走公戶 每個(gè)項(xiàng)目都是
100x25%×0.5Ⅹ20%計(jì)算,是吧
你好,企業(yè)150萬的利潤,符合小型微利企業(yè)條件,企業(yè)所得稅=100萬*2.5%%2B50萬*5% (是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
是的是按100萬減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的一半
你好,100萬以內(nèi)部分,減按12.5%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率,實(shí)際就是2.5%的稅率 應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是5%(=25%*20%) 因?yàn)?150萬的利潤,就需要? 分成兩部分? 分別計(jì)算的?