您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
去年的印花稅,今年入賬,做成了 借 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 做成了 借 管理費(fèi)用印花稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅!然后跟我說(shuō)去年的不能結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,要做未分配利潤(rùn),應(yīng)該怎么調(diào)整憑證?
老師,我去年2019年12月計(jì)提印花稅:借:稅金及附加70750 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 70750 但今年2020年8月因稅務(wù)優(yōu)惠實(shí)際繳印花稅35375元 我今年8月做會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)交稅金-印花稅35375 貸:以前年度損益調(diào)整 35375 借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸:銀行存款35378 還要做其他的會(huì)計(jì)處理嗎 比如本年利潤(rùn)的影響
上個(gè)季度的印花稅本月做會(huì)計(jì)賬務(wù)處理借管理費(fèi)用-印花稅貸銀行存款,那做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的時(shí)候要不要結(jié)轉(zhuǎn)印花稅?就是借本年利潤(rùn),貸管理費(fèi)用-印花稅
16年計(jì)提印花稅分錄:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅。然后實(shí)際繳納的時(shí)候科目錄錯(cuò)了,分錄是借:借:管理費(fèi)用-印花稅 貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在怎么更正如何操作分錄如何寫(xiě)?
老師,去年印花稅退稅的時(shí)候我分錄做成了:借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 稅金及附加 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,導(dǎo)致自動(dòng)生成的利潤(rùn)表里的印花稅數(shù)據(jù)不對(duì)怎么辦,數(shù)據(jù)沒(méi)有減去退的稅反而一起算成了累計(jì)的,是要調(diào)賬嗎?還是直接申報(bào)年度利潤(rùn)表的時(shí)候自己改一下印花稅的數(shù)據(jù)就行了?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)?。课沂遣皇悄睦镒鲥e(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我是直接 借管理費(fèi)用 紅字,借未分配利潤(rùn) 籃字
不用管以前年度的
您好,結(jié)果是一樣的。不影響當(dāng)期損益。
那我這樣填制分錄對(duì)嗎
您好,您的調(diào)整過(guò)程是正確的。
就是把我做的2個(gè)分錄合并,然后做成借管理費(fèi)用紅字,借未分配利潤(rùn)籃字,這樣對(duì)的嗎
調(diào)整的過(guò)程是把這兩個(gè)分錄合并是吧
您好,是三個(gè)分錄合并。 1借 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 做成了 2借 管理費(fèi)用印花稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 3借管理費(fèi)用 紅字,借未分配利潤(rùn) 籃字
奧,就是前2個(gè)合并,得出第三個(gè)這樣的對(duì)嗎
您好,也可以這樣理解,三個(gè)分錄要一起在賬內(nèi)體現(xiàn)。
您好,印花稅目前應(yīng)在稅金及附加科目核算。
說(shuō)我合并分錄的書(shū)要多看看,合并分錄有啥書(shū),amazing
您好,看您對(duì)自己的要求,可以學(xué)習(xí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師相關(guān)教材。
我以前調(diào)整,都是直接,借 應(yīng)交稅金印花稅 紅字 ,借 未分配利潤(rùn)籃字。 借管理費(fèi)用印花稅 紅字,貸應(yīng)交稅費(fèi)紅字,這樣做應(yīng)該也是對(duì)的吧
您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。
然后合并是不是直接是 借 利潤(rùn)分配,貸銀行存款
好像未分配利潤(rùn),不用做 借利潤(rùn)分配 貸 應(yīng)交稅金,直接可以 借利潤(rùn)分配,貸銀行存款 是吧
您好,合并是直接是 借 利潤(rùn)分配,貸銀行存款。要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算。
還有就是借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。 然后工資里有商業(yè)險(xiǎn),我是不是做 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。然后二者 沖銷(xiāo) 是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄
您好,您說(shuō)的這個(gè)不是很明白。
上個(gè)月有 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。 然后這個(gè)月工資里有商業(yè)險(xiǎn),我是不是做 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。然后用這個(gè)月的 沖上個(gè)月的管理費(fèi)用 是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄
比如上個(gè)月 借管理費(fèi)用5000 貸其他應(yīng)付款5000 然后這個(gè)月做工資 有3000的商業(yè)險(xiǎn) 我是不是做 借管理3000 貸其他3000 ,然后這個(gè)月的 沖上個(gè)月的管理費(fèi)用,是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄
然后上個(gè)月管理費(fèi)用多出來(lái)的 下下個(gè)月再這樣 沖
老師,你還在嗎
您好,是先預(yù)提然后次月沖回再根據(jù)正確金額入賬。