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去年的印花稅,今年入賬,做成了 借 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 做成了 借 管理費(fèi)用印花稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅!然后跟我說(shuō)去年的不能結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,要做未分配利潤(rùn),應(yīng)該怎么調(diào)整憑證?

2020-08-10 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-10 08:48

您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 08:50

我是直接 借管理費(fèi)用 紅字,借未分配利潤(rùn) 籃字

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 08:50

不用管以前年度的

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:51

您好,結(jié)果是一樣的。不影響當(dāng)期損益。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 08:52

那我這樣填制分錄對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 08:53

您好,您的調(diào)整過(guò)程是正確的。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 08:53

就是把我做的2個(gè)分錄合并,然后做成借管理費(fèi)用紅字,借未分配利潤(rùn)籃字,這樣對(duì)的嗎

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 08:59

調(diào)整的過(guò)程是把這兩個(gè)分錄合并是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:00

您好,是三個(gè)分錄合并。 1借 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅,貸 銀行存款 。然后結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候 做成了 2借 管理費(fèi)用印花稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi) 印花稅 3借管理費(fèi)用 紅字,借未分配利潤(rùn) 籃字

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:02

奧,就是前2個(gè)合并,得出第三個(gè)這樣的對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:05

您好,也可以這樣理解,三個(gè)分錄要一起在賬內(nèi)體現(xiàn)。

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:06

您好,印花稅目前應(yīng)在稅金及附加科目核算。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:09

說(shuō)我合并分錄的書(shū)要多看看,合并分錄有啥書(shū),amazing

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:11

您好,看您對(duì)自己的要求,可以學(xué)習(xí)注冊(cè)會(huì)計(jì)師相關(guān)教材。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:16

我以前調(diào)整,都是直接,借 應(yīng)交稅金印花稅 紅字 ,借 未分配利潤(rùn)籃字。 借管理費(fèi)用印花稅 紅字,貸應(yīng)交稅費(fèi)紅字,這樣做應(yīng)該也是對(duì)的吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:18

您好,標(biāo)準(zhǔn)做法是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:20

然后合并是不是直接是 借 利潤(rùn)分配,貸銀行存款

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:21

好像未分配利潤(rùn),不用做 借利潤(rùn)分配 貸 應(yīng)交稅金,直接可以 借利潤(rùn)分配,貸銀行存款 是吧

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:24

您好,合并是直接是 借 利潤(rùn)分配,貸銀行存款。要通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)核算。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:28

還有就是借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。 然后工資里有商業(yè)險(xiǎn),我是不是做 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。然后二者 沖銷(xiāo) 是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-10 09:39

您好,您說(shuō)的這個(gè)不是很明白。

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:43

上個(gè)月有 借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。 然后這個(gè)月工資里有商業(yè)險(xiǎn),我是不是做 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi),貸其他應(yīng)付款。然后用這個(gè)月的 沖上個(gè)月的管理費(fèi)用 是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:46

比如上個(gè)月 借管理費(fèi)用5000 貸其他應(yīng)付款5000 然后這個(gè)月做工資 有3000的商業(yè)險(xiǎn) 我是不是做 借管理3000 貸其他3000 ,然后這個(gè)月的 沖上個(gè)月的管理費(fèi)用,是不是合并直接可以是借 管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)紅字,借管理費(fèi)用保險(xiǎn)費(fèi)藍(lán)字。省去其他應(yīng)付款這分錄

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 09:47

然后上個(gè)月管理費(fèi)用多出來(lái)的 下下個(gè)月再這樣 沖

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快賬用戶6745 追問(wèn) 2020-08-10 10:50

老師,你還在嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-10 19:00

您好,是先預(yù)提然后次月沖回再根據(jù)正確金額入賬。

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您好,借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交印花稅,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸以前年度損益調(diào)整。
2020-08-10
你好 1. 你們印花稅應(yīng)該是計(jì)入稅金及附加 。 做 借稅金及附加-印花稅貸銀行存款。 月末結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸 稅金及附加-印花稅 ;不是計(jì)入管理費(fèi)用 。
2020-10-14
你好 可以這么做的 你可以直接借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
2021-07-22
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn)
2021-01-15
能反結(jié)賬修改的最好。反結(jié)賬修改。
2023-05-13
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