你好,同學(xué)。 可以考慮低價出售,或盤虧處理,再或者實物分配給股東,視同銷售。 不交是不可能的,只是多交和少交的問題。 考慮折價出售,銷售價格低一點,少交一點。
公司想要注銷,賬面庫存虛大,有300多萬庫存,現(xiàn)在我要怎樣消了這庫存好,怎樣才能交少點稅,那如果我是折價賣出那賬務(wù)處理是怎樣?
例如采購了50萬貨款,其中出庫了10萬放在京東倉庫,剩下40萬還在原倉庫,那10萬又做了個虛擬庫存入了采購入庫是為了等京東賣出可以核銷實際的銷售數(shù)量,但這樣子就導(dǎo)致當(dāng)月的采購入庫多錄了這一塊,現(xiàn)在需要調(diào)整庫存,原來采購是借應(yīng)付賬款貸銀行,后面入庫是借庫存商品貸應(yīng)付賬款 現(xiàn)在要怎么調(diào)庫存又不會導(dǎo)致應(yīng)付賬款減少,原來應(yīng)付賬款已經(jīng)付了,如果調(diào)少庫存,那應(yīng)付賬款就少了
老師,您好!我們年底庫存盤點,盤虧就要減出來,會計分錄是否借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品(減少存貨的賬面價值),盤盈了,價值是否按原價入賬,還是按估價入賬,如果比原價低的價格入賬,估低可以調(diào),請問怎么調(diào)會計分錄是怎么樣?因為現(xiàn)在的價格肯定要比當(dāng)時的價值不一樣,盤盈會計分錄是否借:庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損溢,謝謝!
你好 公司準(zhǔn)備注銷 但是賬面上還有1萬塊錢的庫存商品 我這個要怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊 后面法人自己做了一家同樣的公司 準(zhǔn)備用新公司繼續(xù)賣 這樣我怎么做賬務(wù)處理
請問老師,我接了一家賬,之前數(shù)據(jù)缺失無法考證了,現(xiàn)在賬上庫存67萬(實際0庫存),目前我每月是按開票收入的90%結(jié)轉(zhuǎn)成本,老板想注銷這家公司,問我還需要開多少票出去,拿多少進(jìn)項回來才能把庫存消化干凈,我應(yīng)該怎么算啊
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
那如果我是按折價處理的話,我低于半價處理是不是不可以,那差額我要怎樣做賬務(wù)處理
可以適當(dāng)?shù)鸵稽c,但如果過低,稅局也不 會認(rèn)可你這數(shù)據(jù) 差額作為虧損處理。虧損抵稅
好的,謝謝你了??
不客氣,祝你工作愉快。