你好,注銷的話這個固定資產是應該等于是賣的
請問我們公司收到另外一家公司75萬塊錢,銀行單據(jù)上面?zhèn)渥⒌氖墙杩?,但其實這75萬是轉給法人的錢,由于法人當時情況特殊沒辦法轉到她賬戶上,就轉到了公司,然后說用這筆錢以公司的名義買了輛車,但實際上車是法人的,但是現(xiàn)在我們公司要注銷,賬面上有一筆75萬的其他應付款、還有幾萬的留底稅金和六十幾萬的車不知道要怎么處理。
老師你好,我又有個問題向你請教。是這樣子的,就是公司這個食堂,我們承包了兩個粉店,一個小賣部給他們經營,但是他們的收入都是進入了我們公賬,但是公賬里面沒有分多少筆是他們的,我要從所有明細中自己備注,自己匯總后,要扣取20%后,就反還給他們,這個賬務處理要怎么做呢?
老師請教下,公司賬上還有30萬的庫存商品,其實已經沒有了,之前可能代賬沒結轉,后面準備公司注銷這個要怎么處理比較好呢
有一批固定資產用不上,現(xiàn)在準備賣給別的公司,但是這批資產不是我們公司的,是另外一個公司的,那個公司現(xiàn)在注銷不干了,我們和對方老板是熟人,干脆就由我們來處置這個資產,我們來聯(lián)系買家把這些資產賣了。這個賬務要怎么處理啊
有一個事咨詢一下,我這個公司準備對外投資成立新的公司。資金大約三十幾萬,資金來源是否用法人個人銀行賬號,往公司賬號轉賬,以借款方式借給公司,再轉給注冊公司,這樣操作方式妥否?另外以后那個投資的新公司分紅了回到嘉嘉彩公司,這個錢如何處理?我理解一是將借款還給法人,二是將剩余分紅款直接分給法人,用上稅嗎?你好,老師是這樣的,老板問我這個問題,我們公司是代繳的沒有實繳
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
股權變更,按股東占比分配股權交分紅個稅,這個未分配利潤是按稅務報表還是哪里取的數(shù)
那意思就是我這些庫存商品要轉到收入里面嘛就相當于賤賣賣掉了
對,沒錯兒,意思就是這個意思
就是我自己做一點無票收入 然后把剩下的商品結轉掉是吧
對,沒錯兒,這么做就可以了
那還有一個問題就是 23年最后一個月 然后結賬的時候 沒有結轉掉 包括有些貨款沒有收回 都掛著賬面上 我這個24年度去給他賬面平掉也是可以的吧
對,2024年的操作也是可以的
只能這么操作嗎 如果同樣是法人的公司 到時候接著賣那些 也要轉到收入那里去嗎
對,你可以作為銷售銷售給新的公司
那如果預收賬款也有掛賬 但是后面有新公司了之后 會用新公司開票出去 這種舊公司注銷需要平賬嘛 那個預收賬款的科目
那你這個科目是無法沖銷的
還有就是期末的未分配利潤 我前幾天去稅務局 老師看了說未分配利潤還有 那這個我是沒怎么處理啊 這個數(shù)字應該顯示也正常的吧
對,這個數(shù)字是正常的,如果是正數(shù)的話就表示你們沒有分配的利潤
是正數(shù)的
是的,正數(shù)的話注銷的時候也會涉及到個稅的
如果是負數(shù)的話 是需要怎么結轉呢
這個未分配利潤你不用結轉的,也無法結轉的