您好,就是67萬元除90%=66.67萬,開這么多票出去就把庫存消化了
老師您好,單位以前是代加工廠,一般納稅人,今年初開始自己購料生產(chǎn),前二個月的購進料也按以前的作法直接全部入制造費用,賬上無庫存和原料,實際是一直有的,現(xiàn)在我接手,老板要求從今年開始按生產(chǎn)加工廠來計賬,但 前一季度都無入出庫記錄,無數(shù)據(jù),用料也是大體估算,生產(chǎn)上說原料占40%,其實的都是水(這是生產(chǎn)乳膠的化工廠)但每月都開了增值稅銷項專票,成本核算這塊我該怎么做?老板還等著出數(shù)據(jù),很著急
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個公司是之前別人過戶給我們老板的,過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等,現(xiàn)在要注銷,核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里,發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負數(shù),還有一筆20萬的應(yīng)付賬款(開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費)20萬,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷,請問我該怎么調(diào)整
老師:剛進一家小單位用暢捷通T1做進銷存,前面7個月沒財務(wù),庫存很亂。是這樣的情況:公司用工廠的無人銷貨機與外面釆購的幾種產(chǎn)品給到幾個代理商,由代理商分到170余家酒店房間讓顧客掃碼支付。老板娘叫我7.31號止用表格統(tǒng)計出來,8月的要入系統(tǒng)。另一個老板給了我8.11號所有銷售到酒店的手工單要我先統(tǒng)計。我7.31號止與8.11號止分別做了表格統(tǒng)計。開始沒期初數(shù),老板娘叫我8.1號到7號以零售服務(wù)平臺的銷售數(shù)量為依據(jù),入釆購單,入調(diào)拔單,再出銷售單,一進一出余額為0. 那么我 8.11后公司倉庫的產(chǎn)品庫存與酒店庫存分別是多少???頭暈,轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,170多家酒店的每家?guī)齑婧凸緜}庫庫存怎么算?請老師給我一個簡單正確的算法,明天上班要用,特急求老師詳細介紹一下,謝謝!
老師好 請教個問題,還是我昨天問老師的問題,我公司把應(yīng)該入庫存商品的車輛給誤入到固定資產(chǎn)了 現(xiàn)在稅局要求從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入到存貨,讓做無票收入,開出去去,基礎(chǔ)工作剛做完,分析起來覺著無法做帳務(wù)處理,老師我是這樣想的,第一筆分錄是 借庫存商品,600萬,貸固定資產(chǎn)600萬,可是做無票收入時應(yīng)該怎樣做分錄呢?視同我賣出去,可是我沒這個業(yè)務(wù),只做無票收入,對應(yīng)科目計入到哪里啊?說白了 稅局要求我開票把多抵扣的進項稅再開票消化掉,可是不知怎樣處理了,本來就沒有這些車了,又要走下存貨,再開票開出去,這情況不知通過什么分錄走平,貸方走銷售和稅金,對應(yīng)科目計入到哪里呀老師,謝謝老師幫忙指點一下
老師,請問一下個人獨資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個員工收錢的。咋整 補賬稅管員也想跟賬本能一一對應(yīng),跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實際收錢的人,轉(zhuǎn)錢進來,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款 —員工名字 這個需要什么證明嘛? 開票出去了,借應(yīng)收賬款 貸主營 應(yīng)交增值稅 還是收錢這個人存現(xiàn)金進來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款 。 我這個需要怎么走一遍流水比較好錒
老師,公司付合同款的時候需要附合同復(fù)印件嗎,有的合同好幾十頁
老師,收到個人轉(zhuǎn)進來的工程款,怎么入賬
你好我們的輔材師傅拿走付了材料費錄什么科目
老師,4月重新做賬,損益類科目入1-3月累計發(fā)生借貸的時候,怎么區(qū)分該寫正數(shù)還是負數(shù)啊
老師,我今年報24年匯算清繳,我可以調(diào)增23年沒有收到發(fā)票的數(shù)據(jù)嗎?我調(diào)增后需要吧那筆賬紅沖吧?
商貿(mào)企業(yè)小規(guī)模怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
甲公司一般納稅人,4月增值稅進項45000,4月銷項為43000元,那么4月增值稅申報抵43000,留抵2000元,如,賬如何做賬?
老師,請教下這個表存貨負數(shù)正常嗎?
老師,發(fā)票金額870,付款金額750,該怎么做賬呢
一個公司稅務(wù)異常,以前沒有報稅,可以直接做匯算清繳嗎
67/90%=75萬,就是開75萬銷項可以消化完庫存,但是涉及到交增值稅的問題,老板不想交稅,所以需要開進項進來,開75萬進項不需要交增值稅,但是賬上不是又有75萬的庫存了嗎
您好,對不起,算錯了是74.45,就是開75萬銷項可以消化完庫存 老板這個思路不對的,開進項過來,我們是自已花錢買的進項呀, 另外庫存又多了,我們還是虛取發(fā)票,這樣滾動得好大風(fēng)險 不知把這個庫存想辦法平價出售?了,不虧本
實際是0庫存的,我們沒有產(chǎn)品了,純粹為了開票出去把賬面庫存消化掉,但是老板不想交稅,這還能咋辦呢
您好,老板的想法當(dāng)然能理解,但這不可能,就是以前操作不規(guī)范,比喻有隱藏收入沒確認就沒結(jié)轉(zhuǎn)成本了, 我們產(chǎn)品有沒有什么特殊性質(zhì),有保質(zhì)期能報廢
是瓷磚,想過報廢這件事,但是報廢也需要照片等證據(jù)佐證吧,不然注銷公司的時候稅務(wù)局還是會查的吧
您好,是的,資料很難準備, 該公告第二十七條規(guī)定:存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失,為其計稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額,應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認: (一)存貨計稅成本的確定依據(jù); (二)企業(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料; (三)涉及責(zé)任人賠償?shù)?應(yīng)當(dāng)有賠償情況說明; (四)該項損失數(shù)額較大的(指占企業(yè)該類資產(chǎn)計稅成本10%以上,或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上,下同),應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等.
所以想要讓庫存賬面清零,1.獲取服務(wù)類專票,2、開票出去,硬著頭皮交74*0.13=9.62萬元的稅,只有這兩種辦法了是嗎,如果想要依靠進項解決不交稅的問題,那庫存永遠消化不掉, 是這樣理解吧
您好,是的,有個難點是沒有客戶怎么開票呀,能不能拍些照片以產(chǎn)品過時,降價處理,跟專管員溝通
老板同行朋友多,會互相開票,可能哪家缺進項,老板就開給她。您的意思是做降價處理,比如開30w票出去,結(jié)轉(zhuǎn)69萬成本,這樣嗎,這樣是不是叫成本倒掛啊,會引起稅務(wù)預(yù)警嗎
哦哦,那有人能接受票可以考慮的, 2.就是要提前跟稅務(wù)溝通,我們要準備一些照片和資料,先溝通好才操作
好的謝謝老師!
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~