你好,同學。你如果享受加計扣除,就表示 你沒有選擇差額計稅,才可抵扣進項,那你附表三是不填寫的喲
請問旅游業(yè)加計扣除是10%嗎?填了表四,還要填表二,怎么填表二
老師,加計抵扣額在哪里填寫?增值稅表二還是四,還是這倆表都要寫
老師,請問旅游業(yè)差額扣除填寫增值稅申報表主表收入是填寫扣除后金額嗎
稅控盤普票費用在附表四填寫抵扣后 還要在附表二填寫嗎?怎么附表四填寫完主表沒有抵扣呢?
高鐵票計算抵扣申報,除了填寫申報表(二)8b,還填寫10嗎,還有其他需要填的嗎
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬
持有待售、債權重組配套結轉進什么科目?
老師你好、我們公司是建筑行業(yè)、公司買了很多機械、現(xiàn)在有的機械想二手對外處理、買家要我們公司開機械票給他們、我們也沒有賣機械的資質、能開出賣機械的票嗎
請問老師一個員工之前都是通過勞務公司發(fā)放報酬的,現(xiàn)在準備離職了,需要給他發(fā)放一筆補償金,這個補償金怎么入賬申報個稅呢?之前個稅系統(tǒng)沒有她的申報記錄
老師,公司是進出口貿易公司,有出口退稅的。針對退貨運回的商品,公司做了進口處理,同時還要付外匯給香港公司。這樣出口的公司,又有進口,有沒有問題?
提高董事會獨立董事人數為什么不是降低大股東侵占小股東的一種措施?我看到筆記中有一道題,這題錯的人很多。我也覺得是對的
老師,馬上端午節(jié)了,公司外購的禮盒粽子,發(fā)給每位員工作為端午節(jié)福利。請問外購用于集體福利的,是不用繳納個稅的吧?直接做賬管理費用-福利費?嗎?
口腔診所,分為5個診室和一個種植牙診室。想對日常耗材進行節(jié)約管理和醫(yī)護人員可控成本績效管理。如何能實現(xiàn)?想把數據分析做成餅狀或柱形可視圖。 日常耗材種類50余種,單價30元一下。使用總價高。治療項目不同所需耗材種類有相同的,也有不同的。30元以上單價,使用數量低。次數5次一下。耗材批量領用到診室后,隨患者就診一定量后,診室余量少,再次批量領用。
增值稅申報表上月稅費沒錯,有些明細數據需要調整,必須更正申報嗎?
不填表三。表二聽說要填寫
表二是不要填寫的,附表四,主表填寫就是了
還有要填加計扣除聲明,那個金額要怎么填
這里按你當期實際發(fā)生的銷售額填寫,就是之前申報的銷售額
老師,本月銷售19萬,合計27萬,是不是這樣
知道了,謝謝老師
好的, 問題解決了就行。
老師,請問加計扣除計提的稅額,本期實際遞減額怎么填
你這附表四填寫,主表正常是會自動 生成加計扣除的金額的,你看一下是否生成了,如果沒有,你手動填寫在加計扣除欄
不能自動生成
你填寫附表四后,應該直接反應在本期應補退里面的,你看 一下呢
增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數”-“實際抵減額”。
請問老師、加計扣除金額怎么做分錄
借,應交稅費~增值稅~加計扣除 貸,其他收益
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快