你好,你這樣處理是正確的
免稅一般納稅人收到專用發(fā)票如何處理?賬務(wù)上我是按照一般納稅人直接做進(jìn)項(xiàng)稅額,然后再做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?報(bào)稅時(shí)候做正常勾選,申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)就寫進(jìn)項(xiàng),然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出再把這個(gè)稅額填進(jìn)去
公司是一般納稅人,實(shí)行的簡(jiǎn)易征收,收到的專票是直接做進(jìn)項(xiàng)不抵扣處理,還是先做進(jìn)項(xiàng),然后再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師,采購(gòu)牛奶下午茶,在電子稅務(wù)局勾選“不抵扣勾選”好一些,還是正常勾選抵扣,然后申報(bào)做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出好一些(就是不要引起不必要的稅局提醒或關(guān)注),另外如果是直接“不抵扣勾選”賬務(wù)處理是直接稅額并入管理費(fèi)用做賬,還是一樣要做進(jìn)項(xiàng),然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的步驟
老師小規(guī)模納稅人收到專用發(fā)票,怎么做分錄,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理嗎,是不是還得在申報(bào)納稅時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
一般納稅人勾選了小規(guī)時(shí)期的進(jìn)項(xiàng)專票,不更正轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額那一個(gè)月的增值稅報(bào)表,而是在報(bào)現(xiàn)在增值稅報(bào)表中,做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎?
@宋生老師,剛給被審計(jì)單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會(huì)有沒有經(jīng)驗(yàn),怎么才能扳回一局?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運(yùn)費(fèi),所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍(lán)色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費(fèi)中扣除,哪勞務(wù)費(fèi)開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請(qǐng)問老師,我們公司去年員工報(bào)的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費(fèi)老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時(shí)做,借:銀存,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬(wàn)之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入。你看對(duì)嗎
老師匯算清繳時(shí),涉及限額扣除成本費(fèi)用項(xiàng)目,剛好這些成本費(fèi)用項(xiàng)目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時(shí)已經(jīng)調(diào)增的金額,和無(wú)票支出部分在其他行調(diào)增部分,會(huì)重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點(diǎn)懵
其他應(yīng)交款這個(gè)科目,可以用來核算社保費(fèi)嗎?具體怎么核算?