你好 是的 按3%預(yù)交增值稅。
簡(jiǎn)易征收的建筑勞務(wù)公司,是必須在項(xiàng)目所在地預(yù)交3%的增值稅么?
建筑公司,異地項(xiàng)目,預(yù)交增值稅,也是必須在15號(hào)之前預(yù)交嗎?
老師建筑勞務(wù)預(yù)交可以在電子稅務(wù)預(yù)交嗎?還是必須去項(xiàng)目地大廳預(yù)交的?
老師你好,我公司是建筑勞務(wù)公司,有一個(gè)項(xiàng)目選擇了簡(jiǎn)易征收,項(xiàng)目是在外地,異地預(yù)繳的兩個(gè)點(diǎn)是和一般計(jì)稅一樣計(jì)算嗎?
老師我們是建筑勞務(wù)分包,簡(jiǎn)易征收的項(xiàng)目,外地預(yù)交能用差額征收,回公司所在地還能差額嗎?
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問(wèn)留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來(lái)抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,前會(huì)計(jì)人員計(jì)提工工資是這么計(jì)提的: 計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付工資(實(shí)發(fā)部分) 其他應(yīng)收款(個(gè)人承擔(dān)社保,公積金) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 就沒(méi)有看到社保和公積金的計(jì)提,以前年份也是這么做的!接下來(lái)我應(yīng)該怎么做?
老師,差旅報(bào)銷火車票上金額100元,員工用個(gè)人信用卡支付優(yōu)惠了1元,按100報(bào)銷還是99報(bào)銷
老師,去年申報(bào)一筆未開票收入1萬(wàn),現(xiàn)在客戶又要求開票這1萬(wàn)了,同時(shí)這月還有其他客戶的2萬(wàn)未開票收入需要申報(bào),這樣總體,應(yīng)該申報(bào)1萬(wàn)開票,1萬(wàn)未收入對(duì)嗎
老師你好,你看看提供的圖片,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)中的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1280怎么計(jì)算出來(lái)的
出口貿(mào)易公司,所得稅年報(bào)要填期間費(fèi)用表。 貨運(yùn)代理費(fèi)用是在銷售費(fèi)用下面,我們?nèi)粘?颇孔鲐洿M(fèi)。那實(shí)際應(yīng)該填到哪一項(xiàng)里? 包含了碼頭費(fèi)用、文件費(fèi)用、服務(wù)費(fèi)
請(qǐng)問(wèn)是有文件規(guī)定必須交3%么?現(xiàn)在我們公司所在地的稅務(wù)要求我們一部分增值稅在公司所在地交
你好 在項(xiàng)目所在地預(yù)交 回機(jī)構(gòu) 所在地申報(bào) 可 以看財(cái)稅2016.36號(hào)文件規(guī)定