你好同學,這個不好查的,同學,你需要一筆筆看,一般是費用發(fā)生出現(xiàn)在貸,或者是收入出現(xiàn)借方的金額導致的同學,你查一下上月

老師,金蝶軟件,我接上個會計的賬,只有個現(xiàn)金余額,初始數(shù)據(jù)不平衡,是哪里原因呢
老師我是從8月份開始接收之前會計的賬務,因為軟件不一樣,所以我在我這邊的軟件里面錄入了初始數(shù)據(jù),也就是上一個會計的7月底的數(shù)據(jù),但是結束初始化時老是提醒初始數(shù)據(jù)不平衡,我對了好久,數(shù)據(jù)都是一樣的
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
老師:你好!年中根據(jù)科目余額表建帳,只要本年利潤的期初余額和本年累計損益實際發(fā)生額一填寫就試算不平衡,是什么原因?金蝶迷你版軟件!
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個怎么能看出來是那的問題出錯了
老師麻煩問一下,收到稅務大數(shù)據(jù)預警提醒 1、研發(fā)費用加計扣除無形資產(chǎn)攤銷額異常、存在違規(guī)加計扣除風險 1..1、需要準備研發(fā)費用輔助帳及資料、這個稅務網(wǎng)站下載具體明細資料(哪個網(wǎng)站下載)? 1.2、無形資產(chǎn)攤銷異常、1.21、外購無形資產(chǎn)、1.2.2、購買比較早2012-2013,中間2了4-5年沒有進行無形資產(chǎn)攤銷,從2023年開始攤銷、這些有部分軟件產(chǎn)品、無形資產(chǎn)出資、非專利技術等,稅法這一塊具體政策及要求、中間有一段時間中斷沒有攤銷后期繼續(xù)攤銷(超過10年了)是否符合要求,如何說明?一般需要提供材料證明這些知識產(chǎn)權用于研發(fā)活動? 還有是否涉及工時比例分攤?(工時比例分攤?)、要求提交什么證明材料(除了合同還有什么?必要的)? 謝謝
老師,外賬把之前3月的短期借款做成了其他應收款,在5月又貸其他應收款403396.22(其中本金),其他應收這筆賬平了,現(xiàn)在改過來,她紅沖了這兩筆分錄,現(xiàn)在她直接調整八月報表我看不懂這兩個地方為什么這么調
老師好,公司在21年買進了一輛車,當時抵扣了進項稅額,今年10月此車賣出,有二手車市場開出的發(fā)票但公司自己未開具發(fā)票,本月報稅可以報未開票收入嗎,稅點應該按多少交呢
老師,制造業(yè)的代賬怎么做呢?做機械的廠家。 成本怎么結轉,是不是要做庫存賬?
中秋國慶公司聚餐是做什么費用
老師,在員工的工資里扣了工會會費,扣的這一部分工會會費申報個稅的時候是減掉呢還是加在一起申報個稅
未勾選的進項發(fā)票如何部分紅沖
公司賣二手車是必須要二手車市場開票嗎,二手車市場開了零稅率發(fā)票是不是還需要公司再開
老師,你好,對于政府接管的商鋪,交由第三方代售代租,租金或者房款由政府收,政府這邊給第三方結傭金,我們作為第三方,收到傭金應該如何做賬呢
2020年有一張19630的服務費發(fā)票 財務未核銷 做賬只做了:借:預付賬款:19630 貸:銀行存款:19630 我需要通過以前年度損益調整按摩,還是直接計管理費用