你好同學(xué)你做一個(gè)無(wú)票收入的那筆的刪除再做一個(gè)開(kāi)發(fā)票的收入正常的
K3金蝶,供應(yīng)鏈里之前做了無(wú)票收入,本月要求開(kāi)發(fā)票,怎么處理
以前做了無(wú)票收入,但是未交增值稅,跨兩年后購(gòu)貨方又要求開(kāi)發(fā)票,這個(gè)成本和收入該怎么處理
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)之前月份沒(méi)開(kāi)票做了無(wú)票收入,本月又開(kāi)了發(fā)票,在會(huì)計(jì)上怎么處理,稅務(wù)上又怎么處理?
供應(yīng)商發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了稅額,退回重開(kāi),再收到新發(fā)票應(yīng)該怎么做金蝶?之前錯(cuò)誤的稅額已認(rèn)證
老師好,之前收取業(yè)主物業(yè)管理費(fèi)不需要發(fā)票,已作無(wú)票收入申報(bào)稅了,本期業(yè)主要求之前收的費(fèi)用全部開(kāi)票,如何處理?
注會(huì)的稅法難考嗎?還沒(méi)接觸過(guò)
計(jì)提社保的單位和個(gè)人的分開(kāi)分錄怎么做?
老師,這個(gè)公司只有法人一個(gè)人,不發(fā)工資,不用申報(bào)個(gè)稅吧,但是要申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅對(duì)嗎,這是稅務(wù)給我核定的稅種
老師,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和使用權(quán)資產(chǎn)有什么區(qū)別
2024年7月支付了2024年4月到2025年3月的房租費(fèi),但是忘記攤銷(xiāo)了,可以在這個(gè)月一次性攤銷(xiāo)完嗎?費(fèi)用33101。借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤
我們是餐飲服務(wù)業(yè),一家出售茶葉的公司,放一批貨在我們飯館,我們代銷(xiāo),賣(mài)出去后,在扣掉傭金,剩余的給上游,店里面不存在庫(kù)存,在開(kāi)發(fā)票這塊,我們只能根據(jù)銷(xiāo)售的茶商品名稱(chēng)確定上游應(yīng)該給我們開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是嗎?還是說(shuō)不需要開(kāi)商品,只需要開(kāi)服務(wù)?
老師,注冊(cè)資本要交稅嗎,如果要交需要繳納什么稅呢,按實(shí)繳繳納嗎,這個(gè)申報(bào)期限是什么啊
為什么不理解 計(jì)提 為什么不用我們應(yīng)該交的金額呢,老師這也沒(méi)有講
一般納稅人租個(gè)人的房子一年租金是10萬(wàn),,需要交增值稅嗎,還交什么稅
老師,請(qǐng)問(wèn):我在科目余額表發(fā)現(xiàn)同一個(gè)公司2頭掛著,借方:1247.35,貸方:1247.5,我想合并,該怎么做會(huì)計(jì)分錄
應(yīng)該做是紅字吧,正常發(fā)票,直接在銷(xiāo)售出庫(kù)下推嗎?
你好同學(xué)是的同學(xué),如果是上月的你可以做紅字,本月直接刪除