你好 你既然錯(cuò)誤了就把原來分錄 紅字沖掉 。然后在按正確的分錄做一遍 。 結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的金額 就是用正數(shù)金額進(jìn)去負(fù)數(shù)后的金額來結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去
老師,我之前有張憑證入錯(cuò)了科目,現(xiàn)在更正回來(下圖如例),之前把一筆費(fèi)用都入應(yīng)交稅金去了,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這筆費(fèi)用有一部分是要入辦公費(fèi)的,想問下本月結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用要怎么算
二莉老師在嗎 這個(gè)問題跟您請教下 請問老師 之前會計(jì)把一筆費(fèi)用 開具的專票沒有入進(jìn)項(xiàng)稅額 全部入掉費(fèi)用了 但是抵扣的時(shí)候卻進(jìn)行抵扣了 我現(xiàn)在在結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題了 怎么處理呢 是2020年的費(fèi)用
老師,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票是按照硬件數(shù)量開的,看錯(cuò)了入賬到庫存商品里面了,也部分結(jié)轉(zhuǎn)到成本里面了,還有一部分沒有結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在怎么處理,剩下沒結(jié)轉(zhuǎn)的可以直接改科目管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)嗎?之前年度結(jié)轉(zhuǎn)到成本的還要改嗎
請問老師,我們有一筆2023年第四季度的物業(yè)費(fèi)未付,當(dāng)時(shí)在籌建期,2024年一月才入的賬計(jì)入了長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)實(shí)際結(jié)算要比之前做的分錄金額少,現(xiàn)在要怎么做賬?
老師,年前的一張費(fèi)用發(fā)票現(xiàn)在開過來了,我直接放在憑證后面可以吧,但是進(jìn)項(xiàng)在這個(gè)月,之前的憑證是借成本貸應(yīng)付賬款,忘記入進(jìn)項(xiàng)了,等于把進(jìn)項(xiàng)多入賬成本了,現(xiàn)在匯算清繳也做了,沒有調(diào)增這部分費(fèi)用,現(xiàn)在怎么做分錄不用調(diào)增這部分啊老師,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)怎么寫分錄啊老師
為了讓兒子進(jìn)入重點(diǎn)學(xué)校學(xué)習(xí),楊先生計(jì)劃3年后在湖里區(qū)購買一套學(xué)位房,已知湖里區(qū)的學(xué)位房房屋均價(jià)為21000元/平方米。通過向?qū)I(yè)理財(cái)師咨詢,貸款后的月供/月稅后收入的比值最多不能超過25%。由于是貸款購買的第二套房子,房貸利率要上調(diào)至7%,貸款期限為20年,采用等額本息還款法。楊先生計(jì)劃將全部的活期存款用來作為購房準(zhǔn)備金(假設(shè)年投資收益率為9.5%)。(且已知全部存款額為35000,今年結(jié)余資金為258603.7548)要求:1.分析楊先生的購房需求,確定其購房總價(jià);2.計(jì)算每月月供。(計(jì)算結(jié)果保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位,整數(shù)取整,月收支均為年收支的十二分之一)3.給出投資報(bào)酬率假設(shè),可負(fù)擔(dān)首付款,可負(fù)擔(dān)買房總價(jià),可負(fù)擔(dān)房屋貸款額4.確定還款方式以及首期還款額
老師,您好!個(gè)稅逾期申報(bào)了,怎么申辯?
老師,一張10元的收據(jù)用不用粘在粘貼單上,直接粘在費(fèi)用單上可以嗎
老師,每小時(shí)加班費(fèi)按基本工資計(jì)算的嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人季度申報(bào)銷售額在27-30萬會有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警嗎?
請問銷售農(nóng)產(chǎn)品賣蔬菜,政策是免增值稅免企業(yè)所得稅,那這樣的就不用準(zhǔn)備成本了,但是這種情況的話,分紅個(gè)稅有優(yōu)惠嗎
老師,請幫忙解析一下這個(gè)題。
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢?
老師你好,多付計(jì)入營業(yè)外支出,少付計(jì)入營業(yè)外收入,請問老師附件怎么寫呀?請老師寫一個(gè)模板?因?yàn)槲覀兏段锪魃俑?.38元,多付電費(fèi)0.42元,請問老師附件是什么?
請問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?
老師,是不是我本月的費(fèi)用加上更正后的這筆200的費(fèi)用呀,還是?
你好 是的 就是你本期的費(fèi)用 (正常費(fèi)用)%2B你調(diào)整后的費(fèi)用 。 實(shí)際就是稅金多做了 管理費(fèi)用少做了 。你本月費(fèi)用會調(diào)整增加出來
那就是在本月管理費(fèi)用的基礎(chǔ)上加上這兩百是嗎
老師,我還有個(gè)問題,關(guān)于抵扣的,那我進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不影響我本月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi)吧 我做賬結(jié)轉(zhuǎn)還是原來的金額填寫是嗎
嗯是的 ; 你說的本月計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)的稅費(fèi) 是意思做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎 。你既然認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅就要結(jié)轉(zhuǎn)
就是我本月要抵扣這200的稅額,那我憑證結(jié)轉(zhuǎn)還是按本來的數(shù)據(jù)填寫,網(wǎng)上申報(bào)增值稅再把這進(jìn)項(xiàng)稅額填寫是嗎
你好 那你申報(bào) 就要按正確的金額來寫的 你不能按著原來的數(shù)據(jù)寫 。 填寫按原本正確的進(jìn)項(xiàng)稅來寫
是不是我申報(bào)銷項(xiàng)稅額就是我本月實(shí)際的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額就填寫這個(gè)2百元稅額呢
你好 嗯是的 按你們實(shí)際發(fā)生的金額來報(bào) 。 不管你賬上怎么做的。 因?yàn)楸緛砟阗~上是錯(cuò)誤的 要調(diào)整