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請(qǐng)問老師,如果是本月開了發(fā)票但是沒有進(jìn)項(xiàng)稅這種情況,我看網(wǎng)上說有什么納稅調(diào)整,當(dāng)月不申報(bào)等下個(gè)月一起申報(bào),這樣可以嗎?

2025-06-28 21:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-28 21:23

你好同學(xué),可以的,稅金部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 下一月認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

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快賬用戶3952 追問 2025-06-28 21:26

我是說電子稅務(wù)局申報(bào)表上可以這樣操作嗎?當(dāng)月怎么申報(bào)?

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齊紅老師 解答 2025-06-28 21:29

這種不認(rèn)證時(shí),電子稅務(wù)局不用操作

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快賬用戶3952 追問 2025-06-28 21:31

不是這個(gè)意思。我是說申報(bào)納稅的時(shí)候只有銷項(xiàng),沒有進(jìn)項(xiàng)。能不能不交稅,填什么納稅調(diào)整的表,然后下個(gè)月再申報(bào)納稅。有這種調(diào)整表嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-28 23:26

你好同學(xué),沒有,不需要調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2025-06-28 23:27

建議如果進(jìn)項(xiàng)稅多,可以先不認(rèn)證,每月適當(dāng)交些稅,是最好的。

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你好同學(xué),可以的,稅金部分計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 下一月認(rèn)證 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2025-06-28
您好,不行的哈,一般納稅人增值稅申報(bào)必須按月申報(bào),即使是做逾期也是要按實(shí)際的進(jìn)項(xiàng)和銷賬填寫,沒辦法跨月份抵扣的。
2023-11-06
你好;? 正常報(bào)負(fù)數(shù) ; 或者是 你們正常報(bào)數(shù)據(jù)哈? ?
2023-07-12
好工資把社保也加在里,工資總額包括社保的。這樣就不是負(fù)數(shù)了。
2023-07-12
你好同學(xué),這種情況下一般是給他填零,然后保險(xiǎn)信息也不用再填寫了,但是這個(gè)下個(gè)月你就不能再多填了,相當(dāng)于就浪費(fèi)掉了一個(gè)月的個(gè)人保險(xiǎn)。
2023-07-12
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