你好 只要不跨年 跨期是可以的
小規(guī)模公司能不能把三月份的費(fèi)用票放到五月份去?因?yàn)榈谝患径葲](méi)有收入,第二季度有收入,我想用來(lái)抵扣企業(yè)所得稅
老師,小規(guī)模納稅人,季報(bào),這張企業(yè)所得稅表上的本年累計(jì)數(shù)是否填1到9月份的累計(jì)數(shù)據(jù)?有一點(diǎn)不能理解,如果填1到9月份的數(shù)據(jù),用利潤(rùn)總額計(jì)算所得稅,這樣不重復(fù)嗎?因?yàn)閿?shù)據(jù)包含了第一季度,第二季度的數(shù)據(jù),但第一季度,第二季度都已經(jīng)報(bào)過(guò)了。
老師你好,我們公司是五月份成立的,六月份簽了銷售合同,7月份才出貨開(kāi)發(fā)票。因?yàn)橹奥?tīng)說(shuō)沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入就沒(méi)有營(yíng)業(yè)成本,所以我們第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)為0, 但是5月和6月的工人工資又沒(méi)有記入在7月的營(yíng)業(yè)成本里,導(dǎo)致第三季度的企業(yè)所得稅申報(bào)營(yíng)業(yè)成本低,請(qǐng)問(wèn)這種情況要怎么處理?是要聯(lián)系稅務(wù)更改第二季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在申報(bào)小規(guī)模的季度所得稅,但是公司還有一部分的進(jìn)項(xiàng)票在第二季度所屬期未收到,7月份才開(kāi)具的,現(xiàn)在能把7月份開(kāi)具的票作為所得稅申報(bào)里面“營(yíng)業(yè)成本”填入嗎?
我們公司7月份之前是小規(guī)模納稅人,4-6月份第二季度以前的財(cái)務(wù)說(shuō)有19萬(wàn)的收入是沒(méi)有票的,7月份公司升級(jí)為一般納稅人,那現(xiàn)在8月份做7月份的賬和報(bào)稅,可以把這個(gè)第二季度的所得稅結(jié)轉(zhuǎn)到2022年末去交嗎?
個(gè)人房租出租去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票個(gè)稅如何繳納?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人上月進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月抵扣了,做賬時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)怎么弄?
老師,在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),財(cái)務(wù)費(fèi)用是-33.89,其中利息費(fèi)用(收入以-號(hào)填列)是-244.39,我在計(jì)算營(yíng)業(yè)利潤(rùn)時(shí),應(yīng)該減去哪個(gè)數(shù),謝謝
老師,我們小規(guī)模,24年設(shè)計(jì)服務(wù)發(fā)票開(kāi)了9萬(wàn),廣告服務(wù)開(kāi)了12000,廣告服務(wù)沒(méi)超過(guò)2萬(wàn),加上其他的就有了,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的時(shí)候廣告服務(wù)應(yīng)該是填應(yīng)征收入,還是免征收入呢?
匯算清繳繳納所得稅怎么做記賬憑證分錄
老師好,勾選的進(jìn)項(xiàng)是12000,銷項(xiàng)5000,還剩了7000多的留底,那是不是下個(gè)月假如開(kāi)出4000的選項(xiàng)就不用再勾了,直接用這個(gè)留底就可以了? 老師如果之后三個(gè)月開(kāi)出的銷項(xiàng)總共不超過(guò)7000的話,一直不勾選進(jìn)項(xiàng)會(huì)不會(huì)有什么影響?。?/p>
老師,公積金這個(gè)月還未交,老早離職的員工先把公積金轉(zhuǎn)入別的公司,轉(zhuǎn)出之后20號(hào)再全體交公積金沒(méi)事的吧
公司收到別人免費(fèi)給的二手電腦,也沒(méi)有發(fā)票,怎么入賬
稅收滯納金算入庫(kù)稅收嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,研發(fā)領(lǐng)用原材料退回的殘料怎么寫分錄