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老師,你好,請教你一下,就是之前我們公司的外賬是給外賬公司在做,現(xiàn)在準備接回來,我起賬的話,是不是從頭開始把數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng),還是說我之前直接把數(shù)據(jù)合計,然后從7月份開始起賬啊

2020-08-06 09:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-06 09:55

學員您好,如果對方給您的賬比較清晰,建議您直接從7月開始起賬;如果前面的比較亂,您可以從頭開始。

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 09:56

嗯嗯,7月份起賬的話,就是直接建立賬套,把她們之前科目余額表直接錄入進去,然后直接起賬是吧,老師

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 09:57

6月份科目余額表數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:03

學員您好,是的,按照6月余額錄入7月期初。

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 10:04

嗯嗯,好的,老師

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齊紅老師 解答 2020-08-06 10:05

不客氣,祝您工作愉快。

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 11:05

老師,你幫我看一下,起初其他應收,我的期末余額在貸方,它怎么調(diào)到借方去了

老師,你幫我看一下,起初其他應收,我的期末余額在貸方,它怎么調(diào)到借方去了
老師,你幫我看一下,起初其他應收,我的期末余額在貸方,它怎么調(diào)到借方去了
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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 11:05

我要怎么處理啊,老師

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 11:05

我的科目余額表在其他應收在貸方

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快賬用戶8102 追問 2020-08-06 11:31

老師,我剛在前面加了一個負數(shù)就可以了,我試算平衡表怎么不平啊,老師

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學員您好,如果對方給您的賬比較清晰,建議您直接從7月開始起賬;如果前面的比較亂,您可以從頭開始。
2020-08-06
您好。從接手的時候錄期初就可以啊
2020-08-13
你好1;? ? ?你們要整理好期末數(shù)據(jù)的; 比如你11月建賬; 你要用整理好的 10月末的期末數(shù)據(jù)來建賬的;? ?
2022-11-01
你好,需要延續(xù)之前的數(shù)據(jù)做相應賬務處理,而不是直接把年初數(shù)忽略的
2020-09-03
同學你好:軟件能實現(xiàn)先做7月份的賬后遷移數(shù)據(jù)的話就可以。但是7月份的期初余額要先錄入進去。你這個問題偏軟件操作了。我理解的是你想先做七月的憑證,后遷移數(shù)據(jù),這樣軟件可能不允許。
2021-07-09
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