同學你好:軟件能實現(xiàn)先做7月份的賬后遷移數(shù)據(jù)的話就可以。但是7月份的期初余額要先錄入進去。你這個問題偏軟件操作了。我理解的是你想先做七月的憑證,后遷移數(shù)據(jù),這樣軟件可能不允許。
老師我是新手會計,剛接過來的賬已經(jīng)建賬成功了。啟用了賬套,可是我發(fā)現(xiàn)之前會計公司做的憑證里7月份并沒有銷售收入,只有一些成本,但是交接的資料里有7月份開的3張銷售貨物的專票,我這個怎么入賬呢,現(xiàn)在都9月份了,小規(guī)模開出的這個專票,還需要認證嗎,還是可以直接附在記賬憑證后面做賬呢?這個怎么處理呀?
老師,小規(guī)模納稅人,前期是請的代理記賬,現(xiàn)從7月份開始自己做賬。請問下:自己公司新買了一個賬套,想直接從7月份開始建賬,7月份之前的后期才能移交過來,那期初數(shù)據(jù)可以后面在錄入嗎?
老師,我們公司是2月份拿到營業(yè)執(zhí)照,2月26日稅務登記通過,然后今天3月1日才拿到公章,接下來開戶及申請發(fā)票。我是應該在2月份建賬嗎?另外公司是從深圳遷入,營業(yè)執(zhí)照上成立日期是2016年的,所以建賬時是不是要把導入期初數(shù)(也就是深圳公司的期末數(shù))?可以是新建賬嗎(老板說從零開始,以前是代理公司做的賬)?
老師好!我是2020年9月入職公司接手整理票據(jù)等,接手前公司并沒有做賬。有專門給公司及分公司(注:分公司是分支機構)報稅的會計。而我在2020年10月份時在金碟公司購買了財務軟件,但并沒有做賬報稅,像這種情況下我會不會有什么財務風險? 公司從2021年7月份變更法人后,總公司的會計并沒有接手之前的賬,而是以2021年7月份后發(fā)生的業(yè)務來做,請問一下這種操作可以嗎? 我現(xiàn)在要不要將之前整理的票據(jù)退回給前法人?而且前法人既然沒有將賬戶(一般戶)的流水單打出來,而是直接注銷了(包括他自己的個人卡流水),請問一下:我現(xiàn)在應該怎么做才能保護自己?
請問老師:小規(guī)模納稅人之前代賬公司做賬到7月底,8月開始自己做賬,根據(jù)他們提供的7月份的科目余額表用金蝶建賬得到的季度利潤表,在申報時需要加上7月份的數(shù)據(jù)嗎?圖一是金蝶出的季度利潤表,圖二是代賬公司7月份的憑證匯總表
前年把法人的其他應付款轉到實收資本,現(xiàn)在怎么轉回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
老師,我們用企業(yè)會計準則,2025年4月補錄入2020年4月采購的固定資產(chǎn)車,補計提折舊用以前年度損益調(diào)整,請問這個科目是影響2024年末未分配利潤數(shù)嗎?后期需要改什么報表嗎
你好,請問老板拿走的錢怎么做分錄,是不是取決于有沒有借條,有就計入其他應收款,沒有算分紅?
農(nóng)行給加油站轉帳,做賬借方為什么用預付賬款,