你好,增值稅申報表填報的時候減免的部分在增值稅減免稅明細(xì)表填寫

你好,公司是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在生活服務(wù)類開票是免稅的,之前已經(jīng)來了稅率為1%的發(fā)票,增值稅申報表要怎樣入?
你好,之前簽的合同上是1%的稅率,4月份小規(guī)模納稅人普票稅率調(diào)整為免稅,那現(xiàn)在開票要怎么開?
老師,小規(guī)模納稅人,開發(fā)票本來是免稅的,我沒注意開了其中開了一張5%的稅率發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,跨年了怎么辦??申報增值稅,稅務(wù)系統(tǒng)是不用交稅
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月有無票收入增值稅稅率為3%,2023年1月份,現(xiàn)在開的發(fā)票增值稅稅率是1%。這樣導(dǎo)致收入和增值稅和之前無票都不相符,賬務(wù)怎么處理?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開普票未超過30萬,但是一月份開具了一張免稅發(fā)票,是在政策出來前開具的,該怎么申報增值稅納稅申報表
老師你好,想問下就是我們和另外一家公司有關(guān)聯(lián),員工社保都是我們公司的,但是在另一家公司做事,每次端午節(jié)等大的節(jié)日會給員工發(fā)放現(xiàn)金1000元郵寄員工父母,公司沒有現(xiàn)金所以另一個公司給的現(xiàn)金,而且每個月公司也會已工資形式補(bǔ)過來,因為公司沒有錢之前都是跟這個公司借的公賬發(fā)放的工資,另一個公司工資單里面有扣500員工工資,因為這1000是員工承擔(dān)500公司承擔(dān)500,那我這個現(xiàn)金1000要不要公司單獨記賬呢借款?
老師現(xiàn)在購進(jìn)的固定資產(chǎn)如果不取得發(fā)票,以后處置會有什么影響?現(xiàn)在的折舊在所得稅前扣除受影響嗎?我們是小規(guī)模公司。
老師,您好,我們是貨運公司,我們的車出了事故,收到了一筆50萬的保險公司理賠款,這筆款完了打給死者家屬,我應(yīng)該怎么寫分錄,二級明細(xì)應(yīng)該怎么寫
我們公司主營是銷售設(shè)備,成本有料和人工構(gòu)成,設(shè)備在初步安裝后發(fā)到客戶現(xiàn)場,這樣先開票60%,到客戶現(xiàn)場還會產(chǎn)生人工調(diào)試的成本,調(diào)試驗收后在開票40%,那么怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本
你好老師個體戶經(jīng)營超市領(lǐng)用商品會計分錄怎么做
老師,這種風(fēng)險怎么處理,詳細(xì)說一下
制造業(yè)一定要有研發(fā)費用嗎?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅???個稅是工廠承擔(dān)了嗎?