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老師,我公司是小規(guī)模納稅人,2022年12月有無票收入增值稅稅率為3%,2023年1月份,現(xiàn)在開的發(fā)票增值稅稅率是1%。這樣導(dǎo)致收入和增值稅和之前無票都不相符,賬務(wù)怎么處理?

2023-01-10 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 15:54

借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-01-10 15:55

差額在主營業(yè)務(wù)收入里面調(diào)整。

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借應(yīng)收賬款代主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 借應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
2023-01-10
你好,對的,是的,是這么做的,在第一欄和第三欄里面填寫,然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面。
2023-01-09
是的,開的就是免稅的發(fā)票
2024-08-31
是的,你的理解是對的
2022-03-24
是的,改回,但是普票是免稅的
2022-03-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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