你好 借;主營業(yè)務收入5000 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)800, 貸;銀行存款 5800 借;庫存商品3000 ,貸;主營業(yè)務成本3000
收到上個月售出因質(zhì)量嚴重不合格被購買分退回的甲商品該批商品成本為3000元售價為5000元增值稅稅額為800元且上個月底已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本現(xiàn)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張退回貨款及稅款的明細科目怎么寫
收到上月售出因質(zhì)量嚴重不合格被購買方退回的甲商品。該批商品成本4000元增值稅稅額650元,且上月底已結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本?,F(xiàn)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張。退回貨款及稅款。怎么怎么做分錄?
上月出售給光明公司的15件A商品,因發(fā)貨錯誤被退回,該批商品的銷售收人已確認,銷售成本已結(jié)轉(zhuǎn),但貨款尚未收取,該批商品的單位售價為2000元,共30000,增值稅額3900元,單位銷售成本為1000元。
2、光明公司2018年4月15日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元;該批商品成本為182000元。A商品于2018年4月15日發(fā)出,購貨方于4月23日付款。光明公司對該項銷售確認了銷售收入。2018年9月15日,該批商品質(zhì)量出現(xiàn)嚴重問題,購貨方將該批商品全部退回給光明公司,該公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款。
紅星公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率為13%,隨時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年6月,發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: 1.8日,銷售給丙公司廢舊材料一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款為3000元,增值稅稅額為390元,收到現(xiàn)金,存入銀行;該批材料的成本為2450元。 2.9日,銷售給丙公司C商品460個,每個不含稅售價90元,成本72元,開出增值稅專用發(fā)票,收到丙公司轉(zhuǎn)來的商業(yè)承兌匯票一張。 3.9日,銷售給甲公司C商品5000個,每個商品的標價為90元(不含增值稅),成本72元,因其購買數(shù)量多,給予甲公司10%的優(yōu)惠,開出增值稅專用發(fā)票,收 到甲公司銀行匯票一張,送存銀行。 4.20日,本月1日銷售給甲公司A商品500件,每件不含稅售價300元,成本220元,其中的100件因質(zhì)量與合同不符,經(jīng)協(xié)商同意甲公司退貨,退回的商品已驗 收入庫,款項開出轉(zhuǎn)賬支票支付。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制會計分錄。
結(jié)轉(zhuǎn)已銷產(chǎn)品和材料的成本,單位成本:A產(chǎn)品300元,B產(chǎn)品220元,甲材料單位成本35元。
員工做了離職處理狀態(tài)非正常,為什么員工個稅app上面還是顯示有任職受雇我們公司呢?是為什么?系統(tǒng)沒有那么快更新嗎?還是說只要以前申報過工資就會一直有任職受雇這個信息在?請知道的老師回答下哈
企業(yè)送存支票意味著企業(yè)將收到的支票存入銀行,銀行存款增加,但銀行未入賬,說明銀行對賬單少記,那企業(yè)把錢送出去了,企業(yè)的日記賬也少計嗎?
你好老師,幫我看哈這個是過了還是沒過呢?
老師,建帳的時候少記一批存貨,現(xiàn)在入帳,記什么科目
一般納稅人賣自己使用過的二手車,可以開增值稅專用發(fā)票嗎。稅率是多少 ,開的科目是什么
老師,我們6月20號辦理了稅務登記,個稅是不是7月份申報呢?
老師,25沖紅了一張24年開的發(fā)票,那是要調(diào)整24年的收入呢,還是直接沖減了25年的收入就可以了
費用發(fā)票可以這個月先勾選,員工下個月報銷再記入管理費用嗎
老師,你好!外籍人事,換了護照。個稅并檔怎么操作呀?