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2、光明公司2018年4月15日銷售A商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明售價為350000元,增值稅稅額為45500元;該批商品成本為182000元。A商品于2018年4月15日發(fā)出,購貨方于4月23日付款。光明公司對該項銷售確認了銷售收入。2018年9月15日,該批商品質量出現嚴重問題,購貨方將該批商品全部退回給光明公司,該公司同意退貨,于退貨當日支付了退貨款。

2022-12-09 23:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-09 23:17

學員你好,具體問題是什么,分錄

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快賬用戶7606 追問 2022-12-09 23:19

嗯嗯,是的

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齊紅老師 解答 2022-12-09 23:23

學員你好,分錄如下 借*應收賬款395500 貸*主營業(yè)務收入350000應交稅費-增值稅-銷項稅額45500 借*銀行存款395500貸*應收賬款395500 借*主營業(yè)務成本182000貸*庫存商品182000

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齊紅老師 解答 2022-12-09 23:24

退貨 借*主營業(yè)務收入350000應交稅費-增值稅-銷項稅額45500貸*銀行存款395500 借*庫存商品182000貸*主營業(yè)務成本182000

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學員你好,具體問題是什么,分錄
2022-12-09
1.借銀行存款406000 貸主營業(yè)務收入350000 應交稅費銷項稅56000
2021-07-04
你好 (1)編制3月20日確認銷售收入的分錄。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制3月27日收到貨款的分錄。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (1)編制4月15日銷售退回的分錄。 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),? 貸:銀行存款? 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-05-30
同學你好 借,應收賬款791000 貸,主營業(yè)務收入700000 貸,應交稅費一應增一銷項91000 借,主營業(yè)務成本500000 貸,庫存商品500000 2 借,銀行存款791000 貸,應收賬款791000 3 借,主營業(yè)務收入700000 借,應交稅費一應增一銷項91000 貸,銀行存款791000 借,庫存商品500000 貸,主營業(yè)務成本500000
2022-05-30
你好 (1)編制銷售實現時以及結轉銷售產品成本的會計分錄。 借:應收賬款?,貸:主營業(yè)務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務成本 ?,?貸:庫存商品 (2)編制收到貨款時的會計分錄。 借:銀行存款,貸:應收賬款 (3)編制銷售退回時的會計分錄。 借:主營業(yè)務收入 ,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), ?貸:銀行存款 借:庫存商品 ??,貸:主營業(yè)務成本
2022-12-13
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