你好 借,原材料100500 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)13000 貸,銀行存款113500
陽(yáng)光公司購(gòu)入一批甲材料,收到增值稅發(fā)票上價(jià)款10萬(wàn)元,增值稅13000元。運(yùn)費(fèi)500元,材料已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)款項(xiàng)銀行存款支付。材料按實(shí)際成本核算寫出相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。
天公司2020年12月的供應(yīng)過(guò)程發(fā)生下業(yè)務(wù)1.12月2日向新公司購(gòu)入甲材料1200kg,單價(jià)50元,共計(jì)買價(jià)6萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅7800元。價(jià)稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗(yàn)收入庫(kù)。2.12月7日向大工廠購(gòu)入丙材料1000噸,單價(jià)90元,共計(jì)買價(jià)9萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11700元。價(jià)稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到3.12月10日上向丙材料運(yùn)達(dá)企業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格驗(yàn)收入庫(kù)4.12月16日向光工廠購(gòu)入甲乙材料,其中甲材料2000kg,單價(jià)50元,計(jì)10萬(wàn)元,以材料1000kg,單價(jià)40元計(jì)4萬(wàn)元,共計(jì)14萬(wàn)元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅18200元材料尚未運(yùn)到,款項(xiàng)以銀行存款支付5.12月20日以銀行存款支付上述甲材料,乙材料的運(yùn)雜費(fèi)1500元,按重量進(jìn)行分配運(yùn)雜費(fèi)6.12月26日上述甲乙材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本結(jié)轉(zhuǎn)寫出以上會(huì)計(jì)分錄,并寫出其后金額,一定要寫金額!急
天公司2020年12月的供應(yīng)過(guò)程發(fā)生下業(yè)務(wù)1.12月2日向新公司購(gòu)入甲材料1200kg,單價(jià)50元,共計(jì)買價(jià)6萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅7800元。價(jià)稅當(dāng)即以銀行存款支付,甲材料驗(yàn)收入庫(kù)。2.12月7日向大工廠購(gòu)入丙材料1000噸,單價(jià)90元,共計(jì)買價(jià)9萬(wàn)元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為11700元。價(jià)稅款當(dāng)即以銀行存款支付,材料尚未運(yùn)到3.12月10日上向丙材料運(yùn)達(dá)企業(yè)經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量合格驗(yàn)收入庫(kù)4.12月16日向光工廠購(gòu)入甲乙材料,其中甲材料2000kg,單價(jià)50元,計(jì)10萬(wàn)元,以材料1000kg,單價(jià)40元計(jì)4萬(wàn)元,共計(jì)14萬(wàn)元增值稅進(jìn)項(xiàng)稅18200元材料尚未運(yùn)到,款項(xiàng)以銀行存款支付5.12月20日以銀行存款支付上述甲材料,乙材料的運(yùn)雜費(fèi)1500元,按重量進(jìn)行分配運(yùn)雜費(fèi)6.12月26日上述甲乙材料到達(dá)并驗(yàn)收入庫(kù),按其實(shí)際采購(gòu)成本結(jié)轉(zhuǎn)寫出以上會(huì)計(jì)分錄,并寫出其后金額,一定要寫金額!急
甲公司為增值稅一般納稅人,材料按實(shí)際成計(jì)價(jià)算2021年5月5日,從乙公司購(gòu)入一批銅材,款100000元,增值稅13000元,對(duì)方代運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅90元,材料驗(yàn)收入,項(xiàng)尚未支付:5月10日,甲公司以銀行存款支付購(gòu)入材料相關(guān)數(shù)項(xiàng)114090元。要求:作出采購(gòu)和付款的會(huì)計(jì)分錄。
1.購(gòu)入原材料一批,專用發(fā)票注明貨款10萬(wàn)元,增值稅13000元;普通發(fā)票所列的運(yùn)輸費(fèi)3000元。價(jià)稅款及運(yùn)輸費(fèi)以銀行匯票支付,材料已驗(yàn)收入庫(kù)(按實(shí)際成本計(jì)價(jià))。會(huì)計(jì)分錄和金額
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問(wèn)個(gè)實(shí)踐的問(wèn)題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營(yíng)管理模式下哪種比較好,如果測(cè)試稅負(fù)率的話,怎么著手去測(cè)試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬(wàn)的庫(kù)存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營(yíng)業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來(lái)抵扣嗎
公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報(bào)個(gè)稅的嗎
最后一個(gè)選項(xiàng)為啥對(duì),
老師,你好!以圖一的經(jīng)營(yíng)范圍,圖二開(kāi)票開(kāi)哪個(gè)比較合適呢
您好!老師!請(qǐng)問(wèn)換電腦后,自然人電子稅務(wù)局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!