你好,合理避稅指的是減少個人所得稅支出吧。一個是充分利用專項附加扣除,應(yīng)報盡報。子女教育專項附加扣除、贍養(yǎng)老人專項附加扣除、住房租金專項附加扣除是重點,如果全年綜合收入減去起征點和專項扣除和附加扣除小于等于0是不用繳納個稅的。
我們是勞務(wù)派遣公司,主要就是為廠里提供臨時工,怎樣才能合理的避稅,發(fā)放臨時工工資呢
我想咨詢一下,和電商合作的廠子每年雙十一都會雇傭大批臨時打包員工,即使是和勞務(wù)派遣公司合作,這些人員的工資勞務(wù)派遣公司都是怎么申報的呢?如果申報勞務(wù)報酬為什么那些人都沒有要交稅的?
我公司請來臨時工三萬塊錢的工資,但是沒有勞務(wù)發(fā)票,要怎樣才能做公司費用呢?稅前扣除
老師,請問我們公司是勞務(wù)派遣公司,人員都是臨時工 應(yīng)該是要申報勞務(wù)報酬的是嗎,但是他們才22年至今給那些臨時工都是申報的正常工資薪金,現(xiàn)在稅局跟我們說要把那些臨時工的工資改成勞務(wù)報酬,那請問22-23年的需要改嗎
公司臨時工保潔,申報個稅是在綜合所得稅勞務(wù)報酬里申報,這樣發(fā)放的工資是否還需要他提供代開的發(fā)票才能在企業(yè)所得稅匯算清繳抵減?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關(guān)會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預(yù)計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債相關(guān)分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關(guān)進(jìn)項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應(yīng)對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應(yīng)比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務(wù)系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務(wù)主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應(yīng)該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設(shè)立一個子公司或個體戶負(fù)責(zé)安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務(wù)*安裝?然后甲公司只負(fù)責(zé)銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務(wù)是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務(wù)報酬申報嗎?