你好 你維修費(fèi)應(yīng)該是按13%開票的 不是按6%哦 。 加工修理修配是按13%開票的
單位有一筆維修費(fèi)業(yè)務(wù),成本包含了人工和物料配件,那么發(fā)票是要開具服務(wù)費(fèi)和配件各一張,還是只需開具維修費(fèi)一張呢?如果只需要開具一張維修費(fèi)發(fā)票,成本里的物料進(jìn)項(xiàng)稅率13和維修費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅率6不一致了,有關(guān)系嗎?
老師您好,我司在杭州,受外省單位委托,平時(shí)負(fù)責(zé)該單位在杭州售賣產(chǎn)品的售后維修服務(wù)。如果需要向被維修客戶收款時(shí),有外省單位直接開票收款,涉及到維修配件也有外省單位提供。也就是說,我司只提供該業(yè)務(wù)的勞務(wù)。請問這種情況下,我司應(yīng)該開具什么稅率發(fā)票?是13%修理修配,還是6%的技術(shù)服務(wù)費(fèi)呢?謝謝
請教,我們是建筑業(yè)承包方,一般納稅人,異地項(xiàng)目,包工包料,外購電梯并提供安裝,安裝完成后負(fù)責(zé)電梯的維護(hù),請問 問題1 ,去機(jī)構(gòu)所在地 稅種核定,要核定哪幾種稅率? 問題2,給甲方開具銷售電梯的發(fā)票,稅率按多少稅率?商品名稱是什么? 問題3 ,提供安裝服務(wù),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么?稅率是多少? 問題3,電梯安裝完成后的維護(hù)費(fèi),給甲方開具發(fā)票,商品名稱是什么? 稅率是多少? 問題4 銷售電梯和安裝服務(wù)的發(fā)票是可以開在一張發(fā)票上嗎?還是分別開具發(fā)票?
[增值稅納稅申報(bào)]黎明照明燈具制造有限公司主營各類家和節(jié)能燈產(chǎn)品商家火 產(chǎn)品的加工生產(chǎn),兼營燈具各類配件,提供運(yùn)輸服務(wù),為增值稅一般納稅人,公司 (1)從四川好明亮燈具配件有限公司購入玻璃50000千克,單價(jià)2.80元;涂料15 元;塑料45000千克,單價(jià)3.20元;稅率13%,貨款為315500.00元, 稅款為41C 材料已驗(yàn)收入庫;均已取得增值稅專用發(fā)票; (2) 2019年05月09日,總經(jīng)理張?jiān)苿賵?bào)銷支付的廣告費(fèi)10000.00元,從總經(jīng)理 增值稅發(fā)票注明價(jià)款9433.96元,稅額566.04元 (3)向四川好明亮燈具配件有限公司購入鋁材料20噸,每噸不含稅6000.00元, 明價(jià)款1 20000.00元和稅款15600.00元,貨已驗(yàn)收入庫,此款項(xiàng)尚未支付。 (4)采購員出差歸來,向公司交來增值稅專用發(fā)票一-張, 發(fā)票上列明從南京易亮 公司購入塑料包裝物6500只,價(jià)款39000.00元, 增值稅5070.00元,貨物已驗(yàn)收 (5)修車間報(bào)銷維修配件款,其中生產(chǎn)車間維修的設(shè)備配件1500.00元,管理部i 7800.00元,取得增值稅普通發(fā)票。 (6)銷售投光燈200個(gè)給蕪湖巨龍燈具商城,每個(gè)單價(jià)300.00元,增值稅發(fā)票列 元,增值稅銷項(xiàng)稅額7800.00元。發(fā)生運(yùn)費(fèi)1090.00元,由黎明公司承擔(dān),以轉(zhuǎn)賬 運(yùn)費(fèi)增值稅專用發(fā)票。貨已發(fā)出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續(xù)。 (7)出售給個(gè)體戶許珊珊報(bào)廢的生產(chǎn)邊角鋼材余料150.00元,現(xiàn)金收取。 (8)銷售給蕪湖康源美家居商城水晶燈100個(gè),不含稅單價(jià)1500.00元;景觀燈1 200.00元;稅率13%,雙方當(dāng)初簽訂合同規(guī)定:付款條件為2/10、1/20、N/30; 增值稅專用發(fā)票,貨款尚未收到。 (9)對外提供運(yùn)輸服務(wù)收入18348.62元,增值稅率9%,稅額為1651.38元, 收 (10)以自產(chǎn)景觀燈2000只對深圳鴻泰商場投資,經(jīng)確認(rèn)投資金額按公允價(jià)值16稅金額)進(jìn)行計(jì)價(jià),增值稅稅率13%。 根據(jù)上述業(yè)務(wù)填報(bào)以下《增值稅一般納稅人納稅申報(bào)表》, 注意僅填報(bào)相應(yīng)數(shù)據(jù), 的
請問老師,我們公司屬于制造業(yè),一般納稅人,每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都不夠用,例如這月銷售未稅開到130萬元,利潤率10%,那么成本是120萬:成本中的材料占60萬,人工占40萬,電費(fèi)4萬,制造費(fèi)用8萬,但是能開進(jìn)來的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只有材料和電費(fèi),人工和制造費(fèi)用中的折舊不能取得發(fā)票,我們稅負(fù)率是3.5,這樣距離稅負(fù)率缺口較大,要想每月都維持3.5稅負(fù)率,應(yīng)該怎么改變一下這種情況呢?怎么做稅務(wù)籌劃呢?
您好,我這涉及一張藍(lán)字發(fā)票有兩個(gè)規(guī)格產(chǎn)品,現(xiàn)其中一個(gè)規(guī)格產(chǎn)品涉及部分退貨。想問下我在開具紅字信息表的時(shí)候可以僅勾選需退貨的規(guī)格然后修改數(shù)量就可以嗎?還是需要整張發(fā)票全部紅沖呀?數(shù)量我是寫負(fù)數(shù)的退貨數(shù)量還是寫原規(guī)格數(shù)量減去需退貨的數(shù)量呢?第一次開紅字不太清楚,求老師幫忙解答一下謝謝
老師,工商年報(bào)納稅總額從哪里看啊
超市開的蔬菜和肉稅率欄顯示免稅是正確的嗎?
為什么有些外購的物品算入賬價(jià)值要算稅額,有些不需要算
老師想問一下,有一個(gè)員工有在公司買社保,但是沒有發(fā)工資,這種情況需要到個(gè)稅申報(bào)表里面給他申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,同一家公司即是供應(yīng)商也是客戶的話有什么風(fēng)險(xiǎn)呢?比如B是一家生產(chǎn)企業(yè),租用A公司的廠房及生產(chǎn)設(shè)備和辦公樓等固定資產(chǎn),并從A采購生產(chǎn)原材料,B生產(chǎn)產(chǎn)成品后又銷售給A。表面上A和B是沒有關(guān)聯(lián)的企業(yè),兩個(gè)公司之間這種業(yè)務(wù)模式合理嗎?
老師麻煩問一下,我應(yīng)付帳款貸方余額2.02,以后也不合作了,我是一直放著,還是做筆憑證調(diào)成0,謝謝老師
老師好!我公司25年5月1日升為一般納稅人,5月收到供應(yīng)商的專用發(fā)票還是我司24年4月份的入庫數(shù)據(jù)金額(小規(guī)模納稅人),那么這些專用發(fā)票的數(shù)據(jù)還是屬于小規(guī)模納稅人時(shí)期的業(yè)務(wù),我們這邊是不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的,倉庫每月庫存是0,我們開具的增值稅發(fā)票一直都是滯后的,之前分錄這樣做: 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品,借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 發(fā)出商品。問題一:這個(gè)5月我們是一般納稅人,開具的銷售發(fā)票是要開13%的稅率嗎(所開發(fā)票出庫數(shù)據(jù)還是24年4月的銷售出庫的)? 問題二:5月的入出庫賬務(wù)處理,一般納稅人,庫存為0,借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 ,科目金額取的是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)(進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些收到,有些沒有收到)?
請問老師,我們建筑公司接了一個(gè)給個(gè)人蓋小樓的活,包工包料,這個(gè)活可以叫項(xiàng)目嗎?買的材料能抵扣嗎?
在浙江工商年報(bào)逾期9個(gè)月未申報(bào),被列入異常名單,現(xiàn)在已經(jīng)補(bǔ)申報(bào)了,如果在線申請移出異常,要罰款嗎?