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假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?
1.某商業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份外購150萬元的貨物,取得增值稅專用發(fā)票。當(dāng)月取得貨物銷售收入250萬元;將成本為58萬元的一批外購商品對外投資,同類貨物市場售價為65萬元;已知上述售價均為不含稅售價,適用的增值稅稅率為13%。則該企業(yè)8月份應(yīng)繳納的增值稅為多少元?
假設(shè)有一個商業(yè)企本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貨成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額?一般納稅人增值稅稅率13%小規(guī)模3%50000含稅收入40000不含稅購貨成本
假設(shè)有一個商業(yè)企業(yè)本期銷售貨物取得含稅收入50000元,購貸成本40000元,分析不同身份下的增值稅應(yīng)納稅額
假設(shè)某商場(一般納稅人)2020 年6月份銷售農(nóng)機(jī)取得不含稅銷售收入 280萬元,銷售農(nóng)藥取得含稅銷售入 33.9 萬元,銷售各種家電取得不含稅銷售收入 260 萬元,銷售日用小百貨取得含稅銷售收入 351 萬元。本商場購買用于銷售的貨物共支付含稅價款 936 萬元(所有貨物的稅率均為 13%),貨物已驗收入庫,商場將其學(xué)中一批床單發(fā)給職工作福利,不含增值稅的貨款 10 萬元。請計算本月該商場應(yīng)繳納的增值稅。
老師,A公司給交著社保,在其他公司擔(dān)任辦稅員,這樣可以嗎?能查的到嗎
老師,公司一個項目一直沒有簽合同,他們沒有開票!但是對賬單又有單價,這種會不會出問題哦
老師,我司有房產(chǎn),23年6月收樓的,收樓前發(fā)生的驗收服務(wù)費(fèi)需要計入房產(chǎn)原值嗎?
營業(yè)執(zhí)照副本弄丟了怎么辦
請問老師。甲單位是物業(yè)公司,A單位 B單位委托甲把他們名下的房屋進(jìn)行出租,他們給甲物業(yè)公司管理費(fèi)5%房租的,但是房子是以甲物業(yè)公司的名義出租的,因此甲開給客戶開租賃發(fā)票,再把租金扣除管理費(fèi),轉(zhuǎn)給A和B公司,A和B再給物業(yè)公司開發(fā)票。請問甲單位只按照管理費(fèi)確認(rèn)收入。稅款單獨(dú)記賬走。請問這樣操作對嗎?
公司在建辦公樓時有兩筆支出共9萬5千元,當(dāng)時公戶沒錢,老板墊付的,現(xiàn)在要報銷這筆款走備用金,可以一次提10萬元嗎?
老師您好!問下小規(guī)格開專票,怎樣在開票中間欄里面,增加建筑服務(wù)地,建筑項目名稱,這兩個,看到都是項目名稱,規(guī)格型號,單位,數(shù)量,單價,
老師好!請問雇主責(zé)任險能計入安全生產(chǎn)費(fèi)用嗎?
房產(chǎn)企業(yè)的成本是需要按開來的發(fā)票歸集還是按項目歸集呢
老師好,我是生產(chǎn)企業(yè),銷售外銷占60%,內(nèi)銷40%,進(jìn)項大多用在內(nèi)銷抵扣了,這一年幾乎都沒有退稅,這樣會不會有稅收風(fēng)險,或者說有沒有個退稅比例什么的,謝謝
你好,同學(xué)。 一般納稅 人情況 下 10000*13% 小規(guī)模納稅 人情況下 50000*3% 相對,前者更節(jié)稅的