現(xiàn)在還可以勾選抵扣,這個6.15號之前都可以勾選抵扣,還有進項發(fā)票嗎,沒有只有一個有風險做法,作廢發(fā)票,但是這個經常這樣,稅局后續(xù)要查的,長期這樣稅局會對你們罰款,
納稅申報缺票咋辦啊,忘記統(tǒng)計了 還缺了50萬的票
有幾張發(fā)票忘記認證了 單申報表已經申報了 并且稅也交了 現(xiàn)在咋辦啊
稅務代開的發(fā)票,當月開,當時就繳納了的,那申報納稅時,怎么填寫?忘記填寫了怎么辦
一般納稅人1月份開的50萬專票,2月份初報稅前紅沖了,申報時這50萬還要申報交稅嗎?
上個月發(fā)票勾選了,但忘記了確認,更正申報的話,就要繳稅了,這個怎么辦啊
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權投資凈資產調整,甲公司買了乙公司20%的有表決權的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產品種類太多太雜,報關單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應付款18萬,可以直接做分錄:借其他應付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務,那申報的資產負債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導致利潤表中主營業(yè)務稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產負債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
不能作廢的 票都給客戶了
那催進項發(fā)票回來,沒有別的辦法了
貨都是國外進過來的 并且剛到貨 還在卸貨呢 這會兒
沒有好的辦法,不取得進項稅額沒有好的辦法