你好,你可以正常申報了,不交這個月留底抵扣。
請問,4月份賬上做過進(jìn)項了,但是當(dāng)月忘記勾選了。本月才發(fā)現(xiàn)這個票還沒勾選。目前賬上的銷項就和報表不一致了。請問在賬務(wù)上怎么處理,稅務(wù)申報表上怎么處理?
上個月發(fā)票勾選了,但忘記了確認(rèn),更正申報的話,就要繳稅了,這個怎么辦啊
十月十八號進(jìn)行了勾選認(rèn)證增值稅,也進(jìn)行了申報,但是忘記統(tǒng)計確認(rèn)那個步驟了,現(xiàn)在怎么搞?已經(jīng)過了23號了
老師,我9月份通行費的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項稅額確認(rèn),也在9月當(dāng)期申報抵扣了,那我在10月份勾選了,這個到底要怎么做,如果更正申報的話。那10月的進(jìn)項稅金賬本里怎么做哈
老師,這月報稅,我忘記勾選發(fā)票了,一張都沒勾選,直接上電子稅務(wù)局上申報了,而且成功了,怎么辦?
勞務(wù)報酬年度不超6萬,匯算清繳可以退之前預(yù)交的稅款嗎
符合小微企業(yè),335,是按一年的總額數(shù),還是從開業(yè)起到目前為止的總額數(shù)?公司2024年9月份成立
小便利店沒有開發(fā)票沒有成本票怎么申請第二季度的稅呀,是從企業(yè)業(yè)務(wù)還是自然人業(yè)務(wù)進(jìn)去
老師,今年第二季度個體戶的稅收政策是不是有變化呀
我給國外客戶提供代理服務(wù),國外客服享受我的服務(wù)也是在境內(nèi),我預(yù)收1000美元,當(dāng)時的及期匯率是7,(1)我的借銀行—美元,7000 貸預(yù)收賬款7000,對嗎?,(2)在資產(chǎn)負(fù)債表日時候,預(yù)收賬款不會有匯兌差異對嗎?(3)當(dāng)我服務(wù)完客戶。借預(yù)收賬款7000,貸主營業(yè)務(wù)收入(7000/1.06) 貸銷項稅額(7000/1.06*0.06)
計提的集體福利費可以打給員工個人嗎?打款給個人需要申報個稅嗎?
老師這里“不應(yīng)當(dāng)知道”是什么意思?
存貨轉(zhuǎn)投資性房地公允模式下貸方差是計入公允價值變動損益還是其他綜合收益,我知道固定和無形轉(zhuǎn)投房是其他綜合收益。
老師小規(guī)模所扺扣的成本費用發(fā)票是價稅合計額嗎
個體戶未達(dá)起征點減免的增值稅額,如何做分錄,這部分減免的增值稅額需要繳納經(jīng)營所得個稅嗎
意思是先不交稅,下個月多認(rèn)證進(jìn)項嗎
對的,是的,是這么做的。
那我這個更正了增值稅報表,財務(wù)報表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我沒確認(rèn)進(jìn)項,確按進(jìn)項做賬了
不可以的,做不了,只能做到待認(rèn)證你下一個月認(rèn)證了之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項
如果做到待認(rèn)證。我就需要重新做賬,這樣的話我需不要更改財務(wù)報表呢
財務(wù)報表不修改的,你做到應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進(jìn)項和做的待認(rèn)證,它是一個結(jié)果的。
老師,我還想問問,我上面的這種情況,我2月份認(rèn)證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份沒有留底的,是不是不得行
你好,你二月份認(rèn)證了發(fā)票,在三月份申報的時候有留底嗎?如果有的話,在四月份申報的時候就可以抵欠的,找你稅務(wù)局出文書,他再給你在附表一二十一行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫進(jìn)去就可以了。
他在附表二三十一行里面填寫。
我去年12月和1月都忘記確認(rèn)了,是不是都可以這樣呢
去年12月,今年的1月
對,是的,都是這么做的。
有留抵的,分錄怎么做的呢
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項