你好,你可以正常申報(bào)了,不交這個(gè)月留底抵扣。
請(qǐng)問,4月份賬上做過進(jìn)項(xiàng)了,但是當(dāng)月忘記勾選了。本月才發(fā)現(xiàn)這個(gè)票還沒勾選。目前賬上的銷項(xiàng)就和報(bào)表不一致了。請(qǐng)問在賬務(wù)上怎么處理,稅務(wù)申報(bào)表上怎么處理?
上個(gè)月發(fā)票勾選了,但忘記了確認(rèn),更正申報(bào)的話,就要繳稅了,這個(gè)怎么辦啊
十月十八號(hào)進(jìn)行了勾選認(rèn)證增值稅,也進(jìn)行了申報(bào),但是忘記統(tǒng)計(jì)確認(rèn)那個(gè)步驟了,現(xiàn)在怎么搞?已經(jīng)過了23號(hào)了
老師,我9月份通行費(fèi)的8.77增值稅系統(tǒng)沒有勾選抵扣,但是賬本上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額確認(rèn),也在9月當(dāng)期申報(bào)抵扣了,那我在10月份勾選了,這個(gè)到底要怎么做,如果更正申報(bào)的話。那10月的進(jìn)項(xiàng)稅金賬本里怎么做哈
老師,這月報(bào)稅,我忘記勾選發(fā)票了,一張都沒勾選,直接上電子稅務(wù)局上申報(bào)了,而且成功了,怎么辦?
申報(bào)表里面包括員工現(xiàn)金發(fā)放領(lǐng)的簽名表嗎
請(qǐng)問一下 社保先不發(fā)要不要做憑證? 還是后期發(fā)的時(shí)候在做? (如果先不發(fā))要做的話怎么寫憑證? 謝謝老師 ?
母女都是法人給對(duì)方開票可以嗎?
出納付款的時(shí)候備注港雜費(fèi),但是對(duì)方開票開國際貨物運(yùn)輸代理費(fèi)免稅的,這樣付款備注和發(fā)票不一致有影響嗎, 怎么付款備注更合適?直接備注費(fèi)用可以嗎
老師,新的企業(yè)所得稅中新增的工資一塊中,實(shí)際工資應(yīng)個(gè)是填應(yīng)發(fā)工資吧
生產(chǎn)成本核算問題:比如一個(gè)車間,涉及5道生產(chǎn)工序,每道領(lǐng)料,錄入成本核算系統(tǒng),這些工作都是誰負(fù)責(zé)尼?
老師,我司交通運(yùn)輸行業(yè),一般納稅人,9%稅率,稅負(fù)1.2%本月開票不含稅金額5016972.28,銷項(xiàng)稅額451527.24,已有進(jìn)項(xiàng)152954.3元,如果開進(jìn)來進(jìn)項(xiàng)是13%的,需要價(jià)稅合計(jì)進(jìn)項(xiàng)多少元
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,這個(gè)業(yè)務(wù)需要?jiǎng)舆M(jìn)銷存表格嗎?
客戶半年前買的商品,現(xiàn)在商品效果不好,產(chǎn)品用完了要求退款,我們給退錢但他們不退貨,應(yīng)該計(jì)入營業(yè)外支出的哪一個(gè)二級(jí)科目?
帶著營業(yè)執(zhí)照就可以去刻章了嗎?還需要其他資料嗎?
意思是先不交稅,下個(gè)月多認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
那我這個(gè)更正了增值稅報(bào)表,財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要更改呢
最好不需要修改的。
但是我沒確認(rèn)進(jìn)項(xiàng),確按進(jìn)項(xiàng)做賬了
不可以的,做不了,只能做到待認(rèn)證你下一個(gè)月認(rèn)證了之后才能結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)
如果做到待認(rèn)證。我就需要重新做賬,這樣的話我需不要更改財(cái)務(wù)報(bào)表呢
財(cái)務(wù)報(bào)表不修改的,你做到應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)和做的待認(rèn)證,它是一個(gè)結(jié)果的。
老師,我還想問問,我上面的這種情況,我2月份認(rèn)證的發(fā)票還可以抵扣1月的增值稅啊
你好,可以的。但是你得留抵抵欠才行。
我1月份沒有留底的,是不是不得行
你好,你二月份認(rèn)證了發(fā)票,在三月份申報(bào)的時(shí)候有留底嗎?如果有的話,在四月份申報(bào)的時(shí)候就可以抵欠的,找你稅務(wù)局出文書,他再給你在附表一二十一行里面填寫,然后你在主表31行里面填寫進(jìn)去就可以了。
他在附表二三十一行里面填寫。
我去年12月和1月都忘記確認(rèn)了,是不是都可以這樣呢
去年12月,今年的1月
對(duì),是的,都是這么做的。
有留抵的,分錄怎么做的呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)