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老師,請(qǐng)教一個(gè)問題,17年客戶給我付了10萬,我們?cè)?020年給他開了5萬的發(fā)票,稅率是13%,現(xiàn)在要把剩下5萬,還有這個(gè)稅率差的錢退回給客戶,這個(gè)稅率差要怎么入賬

2020-05-28 10:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-05-28 11:14

5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個(gè)的。

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快賬用戶9571 追問 2020-05-28 11:20

我知道算差異,但是這個(gè)稅率差如何做分錄

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齊紅老師 解答 2020-05-28 11:23

你是不是按退回之后的金額給他開的發(fā)票,如果不是的,放到營業(yè)外支出。

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5-5/1.17*1.13% 你好,差異是這個(gè)的。
2020-05-28
同學(xué)你好 要算什么呢?算增值稅嗎
2021-06-29
你好;? 那你要沖固定資產(chǎn) 和折舊分錄。 把這個(gè)3萬做? 管理費(fèi)用-使用費(fèi) 里面去 ;??
2022-01-06
你好,這個(gè)金額是不是含稅的,如果是含稅的,1497600除以1.16乘以1.13%。這個(gè)就是13%含稅的金額,加稅合計(jì)。
2022-10-12
1.當(dāng)客戶北同打款10萬給您時(shí),您可以從銀行賬戶中收到10萬。 2.您扣除稅費(fèi)1萬后,將4萬轉(zhuǎn)給客戶澤航。這可以作為預(yù)付款進(jìn)行處理。 3.您開票給客戶北同,票面金額為10萬。這筆收入可以在您的賬簿中記錄為銷售收入。 4.對(duì)于客戶澤航的4萬預(yù)付款,您可以在您的賬簿中記錄為預(yù)收賬款。 5.當(dāng)您下次與客戶澤航進(jìn)行交易時(shí),您可以從預(yù)收賬款中扣除相應(yīng)的金額,并記錄為銷售收入。
2023-10-31
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